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老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?

2024-06-12 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 15:24

你好,分录本身,是不会导致增值税期末留抵税额的变化。 增值税期末留抵税额的变化,与增值税申报表的  销项税额和进项税额  有关

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:27

但是我申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,和我上月账上的红冲结转增值税金额一致

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:28

你好,申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,你需要去检查你的账务处理才是 

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:30

我检查的时候就是发现上月账上有这笔11元的红冲结转增值税

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:31

你好,是因为  有这笔11元的红冲结转增值税,才导致期末留抵税额和账上差了11元吗? 

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:31

是的老师

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:32

你好,那就需要把上个月红冲结转增值税的分录  删除  (这样才可以做到  申报表和账上  一致)

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:36

但是删除的话就结转增值税不正确了,我是之前不懂红冲了无票收入,然后跟着又手动填写了红冲结转这部分增值税,然后期末又自动结转了

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:36

你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗 

你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗 
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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:36

如果删了的话,就多结转了增值税

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:37

你好,根据你的描述,只有删除,才可以做到 申报表和账上  一致啊

你好,根据你的描述,只有删除,才可以做到 申报表和账上  一致啊
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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:38

不能在本月的申报表去调整吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:38

你好,申报表本身并没有错误,是账务处理有错误,应当调整账务处理才是的 

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:48

老师,不好意思我可能没表达清楚,您看图内的进销项,因为有这个转出的11.72,所以我申报表和账上差了这个11.72

老师,不好意思我可能没表达清楚,您看图内的进销项,因为有这个转出的11.72,所以我申报表和账上差了这个11.72
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齐红老师 解答 2024-06-12 15:49

你好,如果不转出(转出的11.72),会有差异吗? 

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:52

没有差异

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:52

你好,既然不转出没有差异,那就不需要结转才是的 

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快账用户6539 追问 2024-06-12 15:55

啊啊啊,老师我好像终于懂了,我马上去把这个红冲的结转给删了

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齐红老师 解答 2024-06-12 15:56

祝你学习愉快,工作顺利  

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你好,分录本身,是不会导致增值税期末留抵税额的变化。 增值税期末留抵税额的变化,与增值税申报表的  销项税额和进项税额  有关
2024-06-12
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好,您的$分录处理正确
2021-02-10
可以的,可以这么做的
2024-07-31
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
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