你好,分录本身,是不会导致增值税期末留抵税额的变化。 增值税期末留抵税额的变化,与增值税申报表的 销项税额和进项税额 有关
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
老师,当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问月末结转分录对吗?借: 应交税费 -应交增值税 -应交销项税 21205.23 借:应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 68.25 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税20825.22 贷:应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 448.47
老师,11月的进项大于销项,我做了借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税,把增值税科目结平了,留抵的税额还需不需要做分录呢
背景:一般纳税人本期销项税额100元,税控盘上月留底未抵减金额10元,本期应交增值税90元 借:应交税费-增值税减免税10 借:管理费用 -10 ----- 借:应交税费-增值税-销项100 贷:应交税费-增值税-转出未交100 ---- 借:应交税费-增值税-转出未交90 贷:应交税费-未交90 问:我这个做法正确吗?这样一来岂不是会产生借方的减免税10元,和贷方的应交税费-增值税-转出未交 10元,会有什么影响吗? 余额需要再结转吗?
老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?
20日收到上月末估价入账甲材料的发票账单,增值税专用发票注明的货款为5 000元,增值税为650元,使用银行承兑汇票结算。
20日,用银行存款支付产品销售运输费300元(取得增值税普通发票)
14日,向雪莲公司销售Jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元款项已存入银行
老师A105050这个表要填社保吗
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂未收到
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂
老师可以讲一下中间那个3那坨怎么算的吗
老师可以讲详细一点吗
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的预付4月份也是做的预付并且4月份没有收到发票,这个费用该怎么做账
老师好,个体户的经营所得税的税率表麻烦发一下
但是我申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,和我上月账上的红冲结转增值税金额一致
你好,申报增值税的时候,进销项都正确,然后期末留抵税额和账上差了11元,你需要去检查你的账务处理才是
我检查的时候就是发现上月账上有这笔11元的红冲结转增值税
你好,是因为 有这笔11元的红冲结转增值税,才导致期末留抵税额和账上差了11元吗?
是的老师
你好,那就需要把上个月红冲结转增值税的分录 删除 (这样才可以做到 申报表和账上 一致)
但是删除的话就结转增值税不正确了,我是之前不懂红冲了无票收入,然后跟着又手动填写了红冲结转这部分增值税,然后期末又自动结转了
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
如果删了的话,就多结转了增值税
你好,根据你的描述,只有删除,才可以做到 申报表和账上 一致啊
不能在本月的申报表去调整吗?
你好,申报表本身并没有错误,是账务处理有错误,应当调整账务处理才是的
老师,不好意思我可能没表达清楚,您看图内的进销项,因为有这个转出的11.72,所以我申报表和账上差了这个11.72
你好,如果不转出(转出的11.72),会有差异吗?
没有差异
你好,既然不转出没有差异,那就不需要结转才是的
啊啊啊,老师我好像终于懂了,我马上去把这个红冲的结转给删了
祝你学习愉快,工作顺利