可以的,可以这么做的

本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借:应交税费-未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
借方、、应交税费-应交增值税-销项税额 200 贷方应交税费-应交增值税-进项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 这里的转出未交增值税是不是上面留抵了,直接抵扣了这样就不用交税了吧老师
老师 本月进项100月末结转 借 :应交税费 , 转出未交增值税 100,贷 :应交税费 100 进项, 借:应交税费 未交增值税100 、贷 应交税费 转出未交增值税 对吗?
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
借应交税费应交增值税销项100, 贷应交税费应交增值税进项80 应交税费应交增值税转出未交增值税20, 借应交税费应交增值税转出未交增值税20, 贷应交税费未交增值税20。 请问销项100进项80结转是这么做的吗
老师 销售公司经营范围有销售塑料制品,现销售废旧塑料能开发票吗 还有税收编码是多少
建筑劳务分司开出劳务发票50万, 借:银行存款50 贷:应收账款一对方公司50 现对方公司代发工资50万给劳务公司的农民工, 怎么写分录呢? 这应收账款怎么平
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
老师,请问美团和饿了么电商账务处理,确认收入是计应收账款还是其他货币资金?这两个有什么区别吗?
给员工买的polo衫,做到什么科目
个体户升级为公司,之前个体户发生的业务,税局无法开票怎么办
你好老师,请问公司注册资本为10万元。又增加注册资本10万元和一位新的股东,再减资10万元,把原有股东减资。不涉及利润分配,请问原股东和新股东交税吗
奖金是要合并到工资里面一起申报吗
老师,我们A公司的车租给B公司使用,那么车辆的保养费应该开给A公司还是B公司呢?
老师,未分配利润有几佰万不做处理没事吧?