您好,更正2023年年报,分录写在5月里 1、借:利润分配未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整 2000 2、借:以前年度损益调整 2000 贷:应交税费-企业所得税 2000 3、借:应交税费-企业所得税 2000 贷:银行存款2000
老师,我的个人所得税有的月份多计提了,有的月份少计提了,然后我现在应该怎么调整呢
老师,请问:9月份有3位员工应缴纳个税。员工1(工资12000元)个税系统计算个税应缴纳210元,但是我给计提了490元(用网上的计算公式);10月份缴纳了其他俩位员工的个税128.4元。员工1没有缴纳个税。我会在12月补缴9月份员工1的个税。请问老师:我该如何冲销9月份多计提的个税?
老师,请问:9月份有3位员工应缴纳个税。员工1(工资12000元)个税系统计算个税应缴纳210元,但是我给计提了490元(用网上的计算公式);10月份缴纳了其他俩位员工的个税128.4元。员工1没有缴纳个税。我会在12月补缴9月份员工1的个税。请问老师:我该如何冲销9月份多计提的个税?
去年12月份账上没计提所得税200元,但是今年1月份缴纳了,这个我应该怎么做账
请问老师,5月份交去年的年度企业所得税汇算清缴的税费300元怎么做分录,我去年没有计提,这个需要计提吗?如果不计提可不可以
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
一定要经过以前年度损益,未分配利润吗 不能直接计提吗
您好,也可以,金额不大,体现在24年利润表 2、借:所得税费用 2000 贷:应交税费-企业所得税 2000 3、借:应交税费-企业所得税 2000 贷:银行存款2000