你好,主要看实际的业务发生情况,如果业务发生在B,可以委托A代为收款,只会在还给B就可以了 为了避免以后风险,最好分开各自签订做账务,会牵扯到合同 资金流不一致
老师您好,请问一下以下情况应当如何做账处理: 老板的A和B两家公司,A是小规模,B是一般纳税人,供应商(一般纳税人)是和A签订了合同,与A发生的业务一起销售到终端客户,终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B,由B付款到供应商。请问可以这样操作吗? 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣,但是资金从A到B,B同样也要开票给A吧?有可以合理节约税费的方式吗?
老师好: 老板在小区网点房地址开餐饮店,工商局不允许在此地址注册餐饮服务类的公司,老板就找关系在此地址注册了个体户(A),然后再以此地址注册一个餐饮管理有限公司(B),A和B的法人是同一个人,从此A交给B来打理,A发生的经营收入都打款到B公司账户,给客人开的餐费发票户头都写B公司,以后所有的收入、成本、费用等发票都开B公司的户头,个体户A就是个空壳,不做账,每次都零申报,只做B公司的账,这样可以吗?有啥风险?
老师你好,请问A和B这两个公司的法人是同一人,法人个人打10万到B公司,B公司给5个人每人打2万(这5人其中四人在A公司发工资,另外一人与AB公司无关系),这5人再将钱还给法人,这样做是银行要求的,相当于是账户激活,走出流水,想问有什么风险吗,这5人要报个税吗
AB两公司是同一个法人,现在B公司需要从我公司购进货物,B公司被银行起诉,是银行黑户,公户不能正常使用,然后A公司从它的公户给我公司打款,B公司从我公司购进货物并且我公司给B公司开具发票,这样资金流不一致,我公司和AB公司签订一个三方协议,B公司自己提货物流它自己负责,这样是否可行,有税务风险吗?
老师,小明是AB的法人,名下有A个体户,B有限公司, 客户和B公司签的合同,但是把钱打入A个体户.按税法,要交个人所得税吧?还牵扯到合同流与资金流不一致吧?
老师,单位有研发费用,可以不加计扣除吗?不享受这个政策可以吗?
你好,我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的,是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的,9月做之前也是银行余额还是对的,之后发生了银行余额不对,但发生额是对的,现在出现了银行余额不对的情况从去年开始,本来是对的才会把这个凭证打印出来了
请问小规模,9月份及7月份产生运费,10月份拿到发票,做账应该做到几月
老师,麻烦问下,第三季度利润总额16147.81(本季数)利润总额本年累计数是:10687.93元,税率是25%,应纳所得额2671.98,减免所得税额2137.59,本年实际已缴纳所得税额1861.39,请问一下,我三季度应该 交多少企业所得税
老师,小规模人力资源公司,小规模人力资源服务公司(小企业会计准则),采用差额征税-差额开票,税率是5%。收到款后代发代缴发工资社保个税,请问怎么做账务处理?
老师,房东代开房租发票52万,需要缴纳多少税费,哪些税费
老师好,小规模公司9月份的开了增值税专票10万,普票5万,普票免增值税,专票交1000税,那附加税(教育附加,地方教育附加,城建维护税是否要交)
老师,我们是一般纳税人运输公司的,上个月卖了一台车,但之前没有入账的,也找不到开票进来的记录,可以做营业外收入吗?报税就以这个数去报吗,那申报表的营业收入合计会对不上账上的收入
有两个地方改造,总价一个25万一个120万,可以做管理费用支出吗
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司,卖车给个人的,给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧?还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报,这个季度能1-9月购进的一起报不?
如果打给法人自己,就涉及偷税漏税了是吧
打给法人,公司还正常申报税费,也没问题。 这笔款属于公司借款给法人,年底前还给公司,因为跨年有视同分红的风险
不明白,。 客户把款打到法人自己的卡里,不涉及偷税漏税吗,
你们是不是把款打给了法人,然后隐藏收入,没有交税么,这类是的
客户直接把款汇入了法人的个人卡里,也没开票,
没有开票,也未确认无票收入,是属于隐藏收入 未开票,公司申报了无票收入,也纳税了就不属于
主要看公司是不是正常申报,也给交了税款