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老师,请问进项税额转出,是这笔税额不能抵扣了,相当于是我还要多交这部分税吗

2024-06-13 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 17:02

是的哦,进项税额转出后,这部分税额是需要缴纳增值税的

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快账用户2280 追问 2024-06-13 17:03

那这部分税额,我是做成成本吗,怎么写分录啊

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齐红老师 解答 2024-06-13 17:05

是什么原因进项税额转出的呢?

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快账用户2280 追问 2024-06-13 17:06

是原材料的发票,税管员说是供应商欠税了

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齐红老师 解答 2024-06-13 17:07

你好,做成本,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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是的哦,进项税额转出后,这部分税额是需要缴纳增值税的
2024-06-13
你好,销项减去进项,减去上期留底加上进项转出,这个就是需要缴纳的增值税。
2022-05-18
14免税项目对应的进项。
2024-12-09
你都已经转出了,肯定就不能再抵扣了。
2022-04-08
您好同学谨代表这部分进项税额不能抵扣。
2022-05-06
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