您好,是的,现在不用这个科目 借:管理费用等 贷:应付账款

这个月提前预付了3个月的房租,分录要怎么写,以前每个月都计提房租,那现在这样提前预付了就不用计提了是不
老师好,现在是不是不用预提费用这个科目了,用那个科目代替?
公司是小规模,7月份要交二季度所得税5千多,听说可以预提成本费用,这样的话可以少交所得税,分录是借管理费用 贷预提费用 支付时 借预提费用 贷银行存款 但是听说预提费用科目都取消了, 那现在怎么预提成本费用呢?会计分录是什么?
现在是不是取消预提费用科目了?那现在要预提的话,怎么写会计分录?
预提费用现在还能做吧 比如要先列支开支的话,要怎么做会计分录?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那借方能做业务活动成本吗?
您好,可以的哦,我后面写的 等
是不是借方是费用类的科目都可以?
您好,是的,成本费用科目都是可以的
那贷方是只能应付账款,还是也可以其他应付款?
您好,也可以其他应付款
那现在审计一个项目的支出,项目期是到24.4月,但有些发票和付款是在5月发生的,那这种情况需要先在4月份预提,等5月份再冲销,还是说直接等发票到了,在5月份入账就可以?
您好,要在4月份预提成本费用,权责发生制
那如果没有预提,直接在5月入账,后期才审计。那这样的话5月的这些支出能算吗
您好,我们项目5月还没有结束的话,可以的
项目签订的合同期间是到24.4月30,这次审计的范围是按合同期来的,但是存在发票和支付延后的情况,因为是政府资金,部分资金要在项目结束后看实际花费多少才会把剩下的款项支付下来,那这种情况下,很多企业也是第一次碰到,就没有在项目期间预提,直接等发票和付款之后入账
您好,按合同期审计我们就得计提在4月,政府资金以后支付这是财务不可控的,费用预提我们是按权责发生制,有理有据
那如果付款和发票都在项目期后,不好界定,那如果销售方有写一份说明,证明这些物品都是在项目期内发生的,这样是否可以?
您好,付款和发票跟确认费用是无关的 2.这个不可以哦
那出现这种情况怎么处理?难道说有在项目期内有做计提才可以确实成支出?
您好,是的,我们年度汇缴也是一样的呀,上年已计提,且在汇缴前来发票都能税前扣除
如果劳务费对公转账并且有申报个税,但是没有发票,可以确认下项目的支出吗
您好,这是不规范的,劳务要有发票,按文件来是不行的,年度汇缴也要纳税调增