你好,应收账款借方是负数,代表预收对方款项的意思。 可以这样调整,借:应收账款,贷:预收账款

应收账款科目余额表里借方还有几分的付数,怎么处理调整
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
资产负债表,应交税费,期末余额是负数怎么理解?其他应交款是什么科目?一直挂账346.73元,可以怎么调整掉吗?
老师咨询一下,科目余额表中应收账款期初余额为负数泣怎么理解
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
建筑异地项目,个税每个月都要申报,比如2026.3月项目结束,我要等到2026.4月去申报3月个税后,再去电子税务局上做反馈,反馈完后不需要再申报个税了,是这样的流程吗?
老师,欠员工3万工资,能一下给发放吗?
请问老师,修路的项目,包工包料的分包合同,发票开什么
老师,就是我1月份开成3%的库房租金发票,2月要冲了重新开,那1月份收入怎么确认呢
老师,我是一家运输有限公司的内账会计。公司是2个老板合伙开的。一个管业务,一个管钱就是出纳。那个做出纳的老板另外有家贸易公司。公司是2022年5月份成立的,当时是没有会计的,直到2023年1月我做,才发现我公司帮贸易公司代开票有250万元左右,一直到现在也没从公账上支出去。老板问我们怎么做才能把贸易公司的250万元左右的款领出去??
9月份有一笔专票,按普票入的账, 借:管理费用4050 贷:银行存款4050 现在发现没有结转进项,请问老师怎么写分录
公司旅游的订机票住宿的那些发票,都有些什么要求吗?什么样的可以报销,什么样的不能报销!
暂估的成本在汇算清缴后取得发票,怎么追补扣除?
2022年对方公司给开的采购发票,可以入账吗
开进来的发票明细是木质家具可以税前扣除吗
还是需要再写分录,调整过来吗?
你好,需要写相应的调整分录