你好; 负数了。说明你多缴纳了或者留抵进项税了。 ; 其他应交款 早就没有这个科目了。 你是用的啥准则

请问老师科目余额表上应交增值税贷方余额为-37365.45,但是资产负债表上应交税费期末余额为0,其他流动资产有个37365.45 ,能看出来是怎么回事吗
我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
资产负债表,应交税费,期末余额是负数怎么理解?其他应交款是什么科目?一直挂账346.73元,可以怎么调整掉吗?
请教个问题,资产负债表中的“应交税费”期末余额是负数了,是什么原因造成的?怎样解决?
老师,资产负债表中,应交税费期末余额是负数是什么回事?该怎么调?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
老师,请问明天税务局上班吗?
年度缴费工资申报,如果工资低于社保基数的,申报按实际工资还是按社保基数来报
请问董孝彬老师在线吗?
实际没有多缴纳,留抵进项税怎么理解,认证进项了还是啥? 小企业会计准则。原来挂账的其他应交款,怎么调掉
实际没有多缴纳,留抵进项税怎么理解,认证进项了还是啥? 小企业会计准则。原来挂账的其他应交款,怎么调掉
你好 ; 留底进项税 就是你 认证的进项税 没有抵扣完的这部分 调整到 应交税费-应交增值税里面去
实际没有多认证,每月都是需要多少认证多少进项。会不会跟衔接有关系?原来的会计没有结转增值税,我接手后每个月会做一笔结转增值税的分录。 调整其他应交款的分录是不是 借:其他应交款 贷:应交税费-应交增值税(三级科目是啥) 这笔调整跟跨不跨年有没关系,这笔应该是挂账好几年了,摘要写什么适合
你好 ; 留底了 。 不是说你 多认证了 ?
哦,嗯嗯,留抵税额明白了。老师,其他应交款那笔调整分录怎么写。
你好 ; 你其他应交款 去看看 是那个科目挂着的; 方向在借方还是贷方