朋友您好,来了来了,感谢信任

找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
还是那个问题,咋对呢?看应收账款的余额呢吗
是的,您先导应收账款科目余额表,把显示核算明细项目勾上,看哪些客户是应收账款借方余额,这是欠公司购车款的
老师,它这个房租没有发票,怎么不在摘要上写上无票呢?
朋友您好,他们可能有表格另外管理,或者他们想不规范操作,悄悄把无票费用也税前扣除
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师
他们没有另外做表格
您好,摘要备注了无票,只是方便自已汇缴时取数,他们就是想偷偷税前扣除的
老师,我刚才问了,他们说,是无票不入账的,
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师?我问这个问题
老师在吗?是看应收账款的本期合计还是本年累计呢
哦哦,他们明明入账了管理费用(他们自已糊涂的) 2.对的,标了无票就不会忘记在年度汇缴调增 3.是看余额,不是看发生额
老师,它这个余额有本期合计有本年累计,看哪个余额
您好,372400就是截止目前欠我们的钱
那这几个公司的全部加起来就是老板要的数据吗
您好,不是的,老板不会把所有客户欠款付了,只是那几个特殊的,您知道哪几家么
我不知道哪几家
您好,问下同事呗,他们来这里上班时间长,知道哪几家是老板要代付的
现在老板告诉我了是哪几家公司,现在我咋做,老师,四月五月的明细账看应收账款的余额吗?是看本期合计还是本年累计呢?
您好好的,四月五月的明细账看应收账款的余额,不看合计和累计
哪个是余额
老师,哪个是余额
您好,最后那个,1737452 借方余额,是客户欠我们的钱,我看 这么多不会全是老板要给的