朋友您好,来了来了,感谢信任
案例22.某企业经销单一产品,经营前景十分良好。为加强管理,决定于本年第二季度起建立全面的预算管理制度,为此搜索了下列各项资料:(1)该商品每件售价为16元,进价为10元,由于销路极好而进货较为困难,故要求期末存货应保持相当于次月销量90%的水平。(2)最近几个月的实际和预计销售量如下(单位:件):表12—1预计销售量月份1234567实际销售量10000(实际)12000(实际)14000(实际)17500(预计)22500(预计)30000(预计)25000(预计)(3)进货的价款,于进货当月支付50%,其余部分于次月付请。(4)售出货款的价款,当月收得25%,次月收得50%,其余部分可于再次一月全数收回,坏帐极少,可以不加考虑。(5)每月营业费用如下:变动销售费用:每件2元,于售出货物的当月支付:固定销售和管理费用:41700元/月,其中折旧费用1500元,预付保险费摊销1200元。(6)预计于5月份购置固定资产25000元,以现金支付。(7)企业于每季末宣布发放股利12000元,于次季度的第一个月以现金支付。(8)3月末的资产负债资料如下
请问电商食品店需要办理食品许可证吗
老师你好,物业公司里的绿化支出,买树苗,租用登高车据树枝,这些进成本还是进费用?
请问本月发生的车间人员工资,电费,房租是如何账务处理?没有开具销售发票可以结转主营业务成本吗?
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
还是那个问题,咋对呢?看应收账款的余额呢吗
是的,您先导应收账款科目余额表,把显示核算明细项目勾上,看哪些客户是应收账款借方余额,这是欠公司购车款的
老师,它这个房租没有发票,怎么不在摘要上写上无票呢?
朋友您好,他们可能有表格另外管理,或者他们想不规范操作,悄悄把无票费用也税前扣除
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师
他们没有另外做表格
您好,摘要备注了无票,只是方便自已汇缴时取数,他们就是想偷偷税前扣除的
老师,我刚才问了,他们说,是无票不入账的,
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师?我问这个问题
老师在吗?是看应收账款的本期合计还是本年累计呢
哦哦,他们明明入账了管理费用(他们自已糊涂的) 2.对的,标了无票就不会忘记在年度汇缴调增 3.是看余额,不是看发生额
老师,它这个余额有本期合计有本年累计,看哪个余额
您好,372400就是截止目前欠我们的钱
那这几个公司的全部加起来就是老板要的数据吗
您好,不是的,老板不会把所有客户欠款付了,只是那几个特殊的,您知道哪几家么
我不知道哪几家
您好,问下同事呗,他们来这里上班时间长,知道哪几家是老板要代付的
现在老板告诉我了是哪几家公司,现在我咋做,老师,四月五月的明细账看应收账款的余额吗?是看本期合计还是本年累计呢?
您好好的,四月五月的明细账看应收账款的余额,不看合计和累计
哪个是余额
老师,哪个是余额
您好,最后那个,1737452 借方余额,是客户欠我们的钱,我看 这么多不会全是老板要给的