你好,分录 借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税转出
红冲已经抵扣的发票,进项税转出后如何做分录,如何结转
进项发票已认证,可以跨年冲红,做进项税转出吗?
上月认证的票 这个月冲红 分录是原分录进项税额 红字,还是说如图上的做进项税额转出红字
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
一般纳税人,技术服务类合同,税率是多少
请问老师工程预缴税款这种,申报时候有什么特别的处理的吗?谢谢
老师 一个消防器材改造提升工程 开票时名称开什么 建站服务-消防工程 ? 我领导说市政加消防工程
做汇算填报:A105080 资产折旧,摊销及纳税调增明细表固定资产原值栏是填写本年购入的固定资产原值还是本年购入+以前年度的固定资产原值合计数?2~7栏中的所有固定资产资产原值是填写本年购入金额还是本年+以前年度合计金额?
老师你好,我老板开了一间小酒吧。1月的时候开了一张发票给对方,1月时就确认了收入。后来3月,对方给我们公户转了这笔钱过来,银行回单的附言写:小电充电宝预付款。我现在的分录要怎么做?
老师好,蔬菜生鲜超市用什么库存和收银系统比较好
我只有银行流水怎么做帐
股东分红个税筹划有没有什么方法
老师,怎么查询个税完税证明
老师,帮忙看看,上个月是这样做的,这个月发票来了凭证怎么做?