你好,是开红字发票了吗?
您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢
老师,酒店住宿费开了专票,财务入账招待费,会计分录 借:销售费用 1000 贷:银行存款 ,是否需要做进项税额转出?那如何做调整分录呢?
老师 您好 我的分录是借:管理费用-业务招待费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 如何做进项税额转出的分录呢
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
是呀,但是之前的已经抵扣了,这次要要转出,什么做分录呢
借:销售费用-服务负数 进项负数 贷: 应付账款 负数 按负数 发票的数 表二填写转出