您好,这个的话,是属于10000的扣除的,这个理解的对
老师,我们以前是按照本月申报上月工资,是按照申报期申报工资的,不是按照发放工资所得月份申报的。现在要调整和总部一样的申报方式,所以财务2月份申报1月份工资时候是零申报,零申报报表上减除额也会是5000元。我做的1月份工资减除额是5000元。2月15号发1月份工资。现在3月份,财务申报1月份发放的工资,结果她薪金申报表上的减除费用是10000元,相当于我始终要和财务申报表减除费用少扣除5000元。我是不是要调整来和她一样?
员工1-5月份在其他公司,6月份入职本单位,7月份发放6月份工资,8月份申报个税,这样税款所属期是7月,累计减除就是10000,但是7月份算工资的时候是按照5000减除还是10000
老师,我公司3月1号员工入职,5月份发4月工资,我在个税系统正常申报,所属期应该是几月份?做4月工资表里面累计扣除是1000万吗?是5月申报4月工资?还是6月申报4月工资?
老师/:coffee,公司4月份发放的职工1月份的工资,工资是10000元,个税申报的时候,1-3月份申报工薪所得的时候按照零申报,4月份发工资的时候,5月份申报4月发的10000元吗? 还是1-4月份的,按照计提的工资申报,实际发工资的时候,如果有差额,再倒回去,更正1月份的申报表呢? 哪一种更合适呢?
老师您好,请问个税申报是按照员工收到工资当月为归属期进行申报。即员工5月入职,5月的工资6月发,那么个税申报应该是7月申报6月的个税收入。我的理解对吗?如果是的话,那么员工在计算个税的时候,扣除的每月5000元的扣除费,是扣两个月还是一个月呢?因为按照当月计提当月工资,计算个税肯定是扣除一个月的5000元,但是在6月发放工资的时候再申报到6月,也就是7月申报个税,系统会扣除两个月的扣除费,也就是10000,计算的个税就不一样了。请教老师解答,感谢您
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?