同学,你好 你之前分录发一下
老师 房租费每个月摊销,但是发票未到,已经摊销2个季度,现在发票到了,是专票,但是之前是按普票的数据摊销的,现在有进项,应该怎么处理了?
今年8月份收到房租发票并付款,但是租赁期限是今年在1月份到明年12月的,怎么入账?8月份摊销8个月的房租费,之后按月摊销吗?
你好老师,这个月收到去年十二月份的厂房出租费发票,收的是今年2月到7月的租金,当时什么账都没做,现在应该怎么入账?摊销的话这个月一起摊销可以吗
老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
去年支付的款,今年收到发票,但是这笔钱应该按月摊销的之前未摊销现在怎么做账
老师,麻烦问一下,编制现金流量表是只看库存现金呢!还是银行存款和库存现金一起看
前提是真实业务发生,如果一个公司先开票给A公司,后面因为结算主体变更,需把A公司的票分很多次退票重开给B、C、D公司,这种情况会存在啥税务风险吗
检测公司,有些款不开票收款收到私人卡上,需要离职吗?
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在6月所属期补缴上,可以吗
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在本月所属期补缴上,可以吗?有滞纳金吗
出差涉及到餐费,住宿可以抵扣吗?
有哪位老师从事过珠宝行业的
老师好,支付一年房租100万,当场就开具100万发票了,这个怎么入账。
老师,请问一下,工伤的工资怎么发,驾驶员工资是计件(底薪3500每个月提成超过3500按照实际算,没有超过3500按照3500),这样还怎么发工资呢
在利润表中,如果应付账款有1000借方,500贷方。和1200借方,700贷方。得到的最终值是否一样。
之前就是做的借应付账款贷银行存款
我这个月收到发票应该是借管理费用贷应付账款
但是这笔费用前期应该按月摊销未摊销,我这月要怎么做
同学,你好 借:管理费用 之前月份没有摊销的都一次性计入这里面 贷:应付账款
意思我就不管以前有没有摊销了,这个月全部计入管理费用吗
那我这个月的利润不会很低吗
同学,你好 嗯嗯,是的,对本月影响会比较大
那还是全部计入本月管理费用吗,这个方法对吗
同学,你好 你期间是几几几年几月到几几年几月的,金额多少
去年到现在73621.72
同学,你好 如果你想比较精确 那涉及去年的,你用以前年度损益调整来做
改了去年的要不要改年报?
同学,你好 不需要改年报
哪种情况需要改年报呀
同学,你好 一般是有重大错误的情况下