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老师,供应商开出退货的发票,税额200元,申报表是做进项转出,账上要怎么做分局

2024-06-17 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-17 16:10

你好,这个是借应付账款 贷库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户9741 追问 2024-06-17 16:38

老师,这是3月的,我只是做到待认证进项税额,现在做5月的,要怎么改

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:40

你好,你如果只是做到待认证就,就不需要转出 借应付账款 贷库存商品,应交税费,应交增值税待认证进项税额

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快账用户9741 追问 2024-06-18 08:51

老师,3月份我做到待认证进项税额,实际税务申报已经报了,也就是申报是报进项转出,实际账上在待认证,现在需要怎么做凭证,把账上的待认证调到进项转出,使账跟申报表一致

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齐红老师 解答 2024-06-18 08:52

你好! 你补充记录,借,应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。

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快账用户9741 追问 2024-06-18 10:03

老师,摘要要写什么

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齐红老师 解答 2024-06-18 10:06

你好,结转进项税转出。

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你好,这个是借应付账款 贷库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-06-17
您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
2021-03-19
你好,结转的成本也是在去年吗?
2024-04-16
同学,你好!进项转出的分录如下: 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-01-11
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
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