你们取得那个技术服务的目的是干嘛?需要交印花税

老师,这个月主营业务收入没有数据,其他业务收入开的技术服务费发票,还有一项是固定资产清理收入,印花税是只缴纳技术服务费吗,固定资产清理收入要缴纳印花税吗?
老师,我公司与客户签定网站服务合同,主要是提供网站搜索,推广等服务,收到专票开票名称为:信息技术服务-网站服务,这类合同属于技术合同还是属于服务合同,要不要缴纳印花税?
老师好,物业公司收到研发技术服务费发票,请问这个需要缴纳技术合同印花税吗?谢谢!
老师,您好!我们公司是税务师事务所 ,为客户提供的咨询服务,服务内容包括,税务咨询,做账,报税,开票等工作,已签订合同,已开票,已确认收入了,这些收入对应的合同需要缴纳印花税吗?
老师,公司签订技术服务合同,付款后收到服务发票,入账记录为主营业务成本-服务费,对吗?这种需要缴纳印花税吗?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
对方提供人员技术服务,公司支付服务费用
那个是业务本身,要看最终用途?
是业务本身,我们的合同也是提供电网建设和人员施工,把人员技术服务转包出去了
最后这句才是判断科目的关键,就是计入主营业务成本-服务费
好的,感谢老师!和你沟通后非常清楚了
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。