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老师,你好,请问是个体户单位的签了一份合同的,对方公司付了第一笔资金,那么我司收到这笔单分了几个月开票的,这种情况如何做会计账务处理

2024-06-18 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 16:27

借:银行存款 贷:预收账款 分月开票 借:预收账款 贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税

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快账用户3971 追问 2024-06-18 16:29

那么结转成本也是按照每月开票结转吗?是不是可以理解为开票就确认收入

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齐红老师 解答 2024-06-18 16:34

确认收入就得结转成本的,开票需要确认增值税收入,所得收入是销售实现的时候

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:预收账款 分月开票 借:预收账款 贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税
2024-06-18
你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
你当时做了成本费用是吗?如果是的话,是这么做的。
2023-12-29
您好,这个是属于对方开票的对的,你们做销售费用
2023-02-01
只是下达的预算指标,你这边没有收到的时候,是不做账务处理的。
2022-02-07
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