借在建工程 贷原材料14万, 应付职工薪酬2万, 银行存款12400

(1)20x5年1月,某施工企业搭建临时库房领用材料8000元,发生人工费用2000元,其他费用2000元。(2)2月初交付使用。该工程工期16个月,预计残值2%。(3)工程提前1个月完工,在拆除清理临时设施过程中,发生人工费300元,收入材料900元入库。要求编制各项经济业务的会计分录。
甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务:(1)5月10日播建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用;(2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付;(4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;(3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
企业为进行机械厂厂房施工,在施工现场搭建一临时材料库,原材料计划成本14 000元,发生人工费用2 000元,以银行存款支付其他费用1 240元,本月材料成本差异2%,搭建完工随即交付使用。另采购板房6 660元(含税价,税率11%),作为临时办公用房,签订建筑劳务分包合同,并开具建筑业增值税专用发票。该工程临时设施按该工程的施工期进行摊销,该工程工期为10个月,不考虑残值。 要求:根据上述业务进行账务处理。
(1)搭建中领用材料21000元,发生人工费2400元,以银行存款支付其他费用1506元(取得增值税普通发票),材料成本差异率为-1%。(2)搭建完工交付使用,并按大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应提摊销额(不考虑残值)。(3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除过程中支出费用1500元,残料作价2800元入库。 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
老师你好,这个机械租赁的,也是开生产生活服务嘛
水费专票是多少个点呢
更正去年的个税申报表,减了一个人,账务需要怎么处理
不是呀 是我现在购买了一台研发部需要的仪器 5500元 我们款已经付了5500 已经入库了 有入库单 研发部已经领出去了 现在是发票没到 我想知道这一整套的分录该怎么做
员工个人能借钱给公司么
老师,您好! 请问下贸易公司和培训公司,这两种类型公司能不能与某某项目管理有限公司签合同,并收对方发票呢
请问:公司员工加班工作餐费,外出吃饭,有饭店发票回来,如何入账,各级明细科目?
老师,用我自己的京东账号买东西,公司账户付款,开公司抬头的发票可以吗
老师好,请教一下,你知道个税系统里年平均工资是怎么来的呢,我要用来算社保基数,但是我自己按每月报税算,和税局给的数有差异,而且比较大,这里面有什么逻辑吗
我给一家公司报工商年报这家公司截至到去年3月在发工资,但是后面就没有员工了,那我工商年报申报几个人
借固定资产贷在建工程 借工程施工贷累计折旧17520。
借固定资产清理17520累计折旧贷固定资产 借固定资产清理1500贷,银行 借原材料贷固定资产清理500。