如果是同一笔业务,其他应收和应付账款可以相互抵消。
请问,公司做超市的,员工出钱让公司低价代购鸡蛋,超过的部分公司出钱算员工福利,这分录怎么做?收到钱借银行存款,贷其他应付款_代收代付,付款时:借管理费用_福利费,其他应付款,贷应付账款吗?
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,之前员工打钱给公司,再以公司的名义买车,之前收员工钱是借:银行存款:贷:其他应收,公司买车又借:固定资产,贷:应付账款,付钱:借:应付,贷银行,那收员工的钱其他应收款平不了账了怎么办
老师,申报财务年报时,主营业务成本是负数,这个申报后会有什么问题吗?
老师,个税出现这个报不了,是什么原因呢
老师,请问一下汇算清缴中的,那个应付职工工资的话。除了一般人员的工资,有研发的企业,研发人员工资要加进来吗?
老师,制造家具,我生产完家具以后结转成本,借:主营业务成本—库存商品,贷:库存商品,这样写分录吗
老师,请问营业外支出可以税前扣除吗
老师 我需要建筑业施工方的会计分录 越详细越好 我刚刚接了这个账
老师,盘点丢失,员工赔偿款怎么做账
老师,现在还能无票申报吗?
老师,请问一下季度中的利润表,那外销售费用中的广宣费以及管理费用中的业务招待费和研发费用是必须要填的吗?我可以只填一级科目的数吗?意思只填销售费用和管理费用
我司在2024年支付给某自然资源规划局违约金及利息100,在申报2024年企业所得税年报时,该填报在什么位置,是属于罚没支出吗?
没有其他应付,是收员工钱,公司打给汽车公司,汽车公司开票给公司,收员工钱挂的科目不是一直平不了吗
这个样子那是平不了呀,这没法平,业务做的是这个样子。