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老师请问一下我之前做了暂估入账,发票进来跟我做的暂估有差价

2024-06-19 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 10:44

你好,红字冲减之前的暂估,然后按照发票重新做。

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快账用户5451 追问 2024-06-19 14:14

红字已经冲减了,按发票重新入库,差额怎么处理凭证

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:18

你好!差额也是一样,红字冲减之前的,然后再按发票重新做成本

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快账用户5451 追问 2024-06-19 15:12

老师这个差额能麻烦你做下会计分录吗

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:13

你好,比如你红冲了,又重新入账后,少结转了10块钱成本 你就借主营业务成本10 贷库存商品10

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快账用户5451 追问 2024-06-19 15:15

我现在是成本结转多了

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:18

你好!那你做相反的,借主营业务成本-10 贷库存商品-10

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快账用户5451 追问 2024-06-19 15:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:54

你好,不用客气的了。

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你好,红字冲减之前的暂估,然后按照发票重新做。
2024-06-19
您好, 前面暂估,没有做进项吗,先把前面的暂估做负数分录,再做正数分录就可以了
2024-07-07
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
可以前去前面暂估差额入账
2023-10-11
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
2024-11-13
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