你好,借预付账款贷银行存款成功之后做销售费用里面的。
老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,您好,我们单位跟一家单位合作,该单位给我们提供申领我们这个行业许可资质的服务,需预付款,资质申领成功后付余款 这部分费用怎么处理好呢?算我们的成本,还是其他应付款? 谢谢老师
你好老师,在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔:借管理费用-工资4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借管理费用-工资负数1208,贷应付职工薪酬 现在纠正,怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
22万的净利润分红,需要交多少税
老师,怎么删除办税人
老师,我上月核算成本时,生产数量290,销售数量也是290,核算成本时写出29了,三月的账还能改吗?
汇算清缴的时候,2024年收到财政资金40万元,但是只支付费用8万,请问专项用途财政性资金纳税调整明细表中的“计入本年损益的金额”填多少呀?
银行开户许可证号是营业执照那个号吗
哪位大神老师在?请问下一下工商年报社保信息怎么填写呀?
筹建期建厂房买的水管怎么做账
请问纸质的增值税专用发票,抵扣联报销人员丢失,请问此张专用发票要抵扣的话,应该怎样处理
老师汇算清缴主表中信用减值损失填不进去数,我应该在哪张附表里哪个项目填报能过度过来数啊
好的,好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。