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老师,5月汇算清缴,补23年企业所得税800元,实行企业会计准则。怎么做账务处理?

2024-06-19 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 16:21

借,以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税800, 借,应交税费企业所得税,贷,银行存款800, 借,利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整800。

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快账用户8449 追问 2024-06-19 16:24

借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 老师,为什么不直接怎这么做呢?

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齐红老师 解答 2024-06-19 16:25

企业会计准则用的是以前年度损益调整 企业所得税必须通过应交税费来核算

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:11

好的,还有老师,公司包员工吃住,平时食堂购买的蔬菜大米等及液化气,水,这些怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:33

借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷银行

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:34

老师,做管理费用-伙食费/办公费可以么?

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:34

不过应付职工薪酬行不行?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:34

你好不可以 不可以的

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:35

为什么呢?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:37

你好,因为这个属于福利费,你为什么要放到办公费里面去?而且福利费必须通过应付职工薪酬核算,他核算的内容包含着福利费、工资这些。

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:44

那之前的就都做错了,

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:45

做错了可以去修改的。

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快账用户8449 追问 2024-06-20 11:46

不改行不行?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:46

可以的,可以不修改的,但是汇算清缴按照正确的来。

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你好!企业会计准则是按下面这个 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-06-19
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-06-19
借,以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税800, 借,应交税费企业所得税,贷,银行存款800, 借,利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整800。
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