您好,现在的操作完全正常的呀,不用调整了

我们是每个月20号发工资,历史问题。比如5月工资6月发放7月个税申报,但个税系统上税款所属期是6月。 以后就是当月发放当月申报,工资提前到15号左右发放,个税在15号前能申报掉。接下来就是6,7月工资合并计税,8月15左右发放。这样个税系统上税款所属期在7月。大致我也不是很了解领导的意思 就是让我如图那么操作 是否可行
我们是每个月20号发工资,历史问题。比如5月工资6月发放7月个税申报,但个税系统上税款所属期是6月。 以后就是当月发放当月申报,工资提前到15号左右发放,个税在15号前能申报掉。接下来就是6,7月工资合并计税,8月15左右发放。这样个税系统上税款所属期在7月。具体我也不是很明白领导意思 差不多流程就如截图所示
比如他是7月15号来的,然后7的工资没申报,也没打,然后8月发工资时候,发了8月一个月,我们8工资比较特殊,25号就把当月一个月发了,然后8月发了8538,但是分开发的,先发了5000,现在3538马25号发怎么备注,怎么申报,不交个税
你好,老师 我咨询一下:我们公司有两个外网兼职业务员,他们只有提成没有底薪,前一个月的提成都只有几百块钱,但是10月份的提成已经上万了,今天老板发给我让我给他们把提成发放了,但是现在已经过了15号纳税申报期了,还阔以申报个税吗?其中有一个还是移民人员,居住在澳洲,这种我怎么给他申报个税呢?
老师,请问一下,我刚交接一家公司,他们是15号发工资,20号发提成,比如说4月工资5月发,提成在15号后发,一般都会报个税了,他们是把个税提前扣了,我现在怎么调整比较好呢?这样就是提前征期报个税了。
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
您好,15号和20号的合在一起计算个税,我们自已是可以计算出来的,扣下个税后再发给员工