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公司购进货物,用于在建工程,没开发票,怎么做分录

2024-06-20 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 11:05

在购进货物用于在建工程且未取得发票的情况下,可以先暂估入账,以下是相关分录示例: 借:在建工程 贷:应付账款——暂估应付款 比如,暂估入账时货物价值 10000 元,之后取得发票金额为 10500 元,那么调整分录为: 借:在建工程 500 贷:应付账款——暂估应付款 500 同时冲销之前的暂估: 借:应付账款——暂估应付款 10000 贷:在建工程 10000 然后根据发票做正确的入账: 借:在建工程 10500 贷:应付账款等 10500 。

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快账用户8210 追问 2024-06-20 11:17

我公司在建工程欠对方100万,对方开了20万发票,我方一直未付款,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:24

那就挂应付账款就可以

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快账用户8210 追问 2024-06-20 11:25

哪个挂应付帐款?20万?还是100万?

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:31

一共欠一百万吗 那是一百万

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快账用户8210 追问 2024-06-20 11:32

那20万不管吗

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快账用户8210 追问 2024-06-20 11:36

不知道20万乍处理

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齐红老师 解答 2024-06-20 11:39

20万是怎么产生的呢

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快账用户8210 追问 2024-06-20 12:13

对方开的发票20万

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快账用户8210 追问 2024-06-20 12:13

我们一直没付钱

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齐红老师 解答 2024-06-20 12:16

同学你好 那也是应付账款的

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在购进货物用于在建工程且未取得发票的情况下,可以先暂估入账,以下是相关分录示例: 借:在建工程 贷:应付账款——暂估应付款 比如,暂估入账时货物价值 10000 元,之后取得发票金额为 10500 元,那么调整分录为: 借:在建工程 500 贷:应付账款——暂估应付款 500 同时冲销之前的暂估: 借:应付账款——暂估应付款 10000 贷:在建工程 10000 然后根据发票做正确的入账: 借:在建工程 10500 贷:应付账款等 10500 。
2024-06-20
您好,直接 借在建工程 贷银行存款
2024-06-20
您好 两个公司是在一起核算的对吧。
2021-03-18
你好,购进材料 借:工程物资,贷:银行存款等科目 用于在建工程 借:在建工程,贷:工程物资 
2021-12-29
你好 这个是多次用的吗
2021-04-10
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