你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都

建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
对的,银行扣款时就做费用处理了。
如果你是分开开的,就把发票放到相对应月份去
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
你说的是放到23年相对应的月份去吗?
是的,放到23年相应月份
我让银行一开开了半年或者一年的,这种需要怎么处理?有的凭证已经装订完毕了
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销,一张凭证就好了),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
没看懂你说的
我开发票发生在今年五月份,普通发票,是不是应该放到去年23年里?
就是你做一张凭证,把23年做的那些手续费凭证做红冲。然后再做一个相同金额的分录
比如借:财务费用-200 贷:银行存款-200 借:财务费用200贷:银行存款:200 然后把发票放到这个凭证后
这不行吧,我23都结账了。不可能做到24年的凭证里吧,这不乱套了
不会的,这个不会影响你24年利润,跟暂估红冲是一样的
这个凭证放在哪一年做?23年做还是24年?
24年做的了,23年都结账了
我直接把发票放到2023年12月份记账凭证最后可以吧?
你这样吧,你把这个放到12月手续费那张凭证后,然后其他月份的凭证去拿铅笔写一下发票在那个凭证后