你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都
老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
你好,我想问一下,银行扣的手续费,要找银行开具手续费发票,棉服汇算清缴时才能抵扣吗?第二个问题,只要在做完年度汇算清缴前,让银行开出来才有效吗?还是必须当年开出来?你像去年发生的手续费,我4月份找银行开出来可以吗?谢谢了
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
公司票据贴现,金额20万,贴给其他公司,其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行,给我们开不出手续费的发票来,年度汇算清缴的时候,这块费用我们还能抵扣企业所得税吗?说清楚点,谢谢你了 回答一下我,说的清楚点,谢谢你了
公司账面余额不够付工资,老板转到公账,要怎么记账
请问酒店购入的日杂用品和餐具记入低值易耗品可以吗?
付了库房一年的房租,怎么入账,怎么摊销
老师,请问一下,我当时多提的个税计入什么科目? 当时做的是:借:管理费用 120元,贷:应付职工薪酬120元,然后又做了一笔:借:应付职工薪酬 120元,贷:个人所得税 20元,贷:银行存款100元,后面感觉个税多计提了,我现在应该怎么冲
电子税务局,事业单位提交财务报表,其中的收入费用表,有租金收入,是填含税金额吗?第一次做事业单位的会计
老师,社保补差怎么在税务局操作呢
老师,请问一下制造生产类企业,从供应商购买A产品后,进货开票名称是A产品,但是这个A产品需要生产企业自行贴标签,增加一个包装袋,销售发票也是开A产品,可以这样操作吗
老师,我这边已经把进账勾选了,对方要红冲,那红冲的负数发票要对方发给我做账,还是 我自己也能打印呢
学校给部分发的500元奖励,部门拿去聚餐没有分到个人头上。如果计入应付职工薪酬科目,这样税局和个税应付职工薪酬就不一致。有影响吗
外贸企业,招待客户比较多,节约成本,公司自己在食堂买菜,购酒招待,怎么账务处理,酒怎么入账。
对的,银行扣款时就做费用处理了。
如果你是分开开的,就把发票放到相对应月份去
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
你说的是放到23年相对应的月份去吗?
是的,放到23年相应月份
我让银行一开开了半年或者一年的,这种需要怎么处理?有的凭证已经装订完毕了
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销,一张凭证就好了),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
没看懂你说的
我开发票发生在今年五月份,普通发票,是不是应该放到去年23年里?
就是你做一张凭证,把23年做的那些手续费凭证做红冲。然后再做一个相同金额的分录
比如借:财务费用-200 贷:银行存款-200 借:财务费用200贷:银行存款:200 然后把发票放到这个凭证后
这不行吧,我23都结账了。不可能做到24年的凭证里吧,这不乱套了
不会的,这个不会影响你24年利润,跟暂估红冲是一样的
这个凭证放在哪一年做?23年做还是24年?
24年做的了,23年都结账了
我直接把发票放到2023年12月份记账凭证最后可以吧?
你这样吧,你把这个放到12月手续费那张凭证后,然后其他月份的凭证去拿铅笔写一下发票在那个凭证后