你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都

老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
你好,我想问一下,银行扣的手续费,要找银行开具手续费发票,棉服汇算清缴时才能抵扣吗?第二个问题,只要在做完年度汇算清缴前,让银行开出来才有效吗?还是必须当年开出来?你像去年发生的手续费,我4月份找银行开出来可以吗?谢谢了
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
公司票据贴现,金额20万,贴给其他公司,其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行,给我们开不出手续费的发票来,年度汇算清缴的时候,这块费用我们还能抵扣企业所得税吗?说清楚点,谢谢你了 回答一下我,说的清楚点,谢谢你了
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不
老师,商贸企业企业所得税汇算清缴,成本占收入的比例是多少
生产工人领用的老保用品计什么科目
老师好,我同时是a小规模公司和b个体户的财务负责人,我偶尔用b个体户给a公司开票,会有风险不
非金融机构收到的借款利息该怎么记账?可以直接记入财务费用吗?
老师,个人提供劳务,劳务报酬的起征点是多少?
卤菜加工作坊,当天卤制当天出库的,这个要计入库存商品再出货吗
老师,晚上公户转钱有风险么
对的,银行扣款时就做费用处理了。
如果你是分开开的,就把发票放到相对应月份去
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
你说的是放到23年相对应的月份去吗?
是的,放到23年相应月份
我让银行一开开了半年或者一年的,这种需要怎么处理?有的凭证已经装订完毕了
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销,一张凭证就好了),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
没看懂你说的
我开发票发生在今年五月份,普通发票,是不是应该放到去年23年里?
就是你做一张凭证,把23年做的那些手续费凭证做红冲。然后再做一个相同金额的分录
比如借:财务费用-200 贷:银行存款-200 借:财务费用200贷:银行存款:200 然后把发票放到这个凭证后
这不行吧,我23都结账了。不可能做到24年的凭证里吧,这不乱套了
不会的,这个不会影响你24年利润,跟暂估红冲是一样的
这个凭证放在哪一年做?23年做还是24年?
24年做的了,23年都结账了
我直接把发票放到2023年12月份记账凭证最后可以吧?
你这样吧,你把这个放到12月手续费那张凭证后,然后其他月份的凭证去拿铅笔写一下发票在那个凭证后