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你好,2024年需要报2023年的企业年度所得税汇算清缴,在汇算清缴结束前5月份,让银行把手续费的发票开出来了,我想问一下,开出来的发票需要放到哪里?开的普通发票。放到几几年的几月份入账?还是需要单独保管?谢谢你了

2024-06-20 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 15:18

你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:18

对的,银行扣款时就做费用处理了。

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:19

如果你是分开开的,就把发票放到相对应月份去

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:21

如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:21

你说的是放到23年相对应的月份去吗?

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:21

是的,放到23年相应月份

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:22

我让银行一开开了半年或者一年的,这种需要怎么处理?有的凭证已经装订完毕了

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:23

如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销,一张凭证就好了),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:24

没看懂你说的

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:25

我开发票发生在今年五月份,普通发票,是不是应该放到去年23年里?

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:26

就是你做一张凭证,把23年做的那些手续费凭证做红冲。然后再做一个相同金额的分录

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:27

比如借:财务费用-200 贷:银行存款-200 借:财务费用200贷:银行存款:200 然后把发票放到这个凭证后

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:27

这不行吧,我23都结账了。不可能做到24年的凭证里吧,这不乱套了

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:28

不会的,这个不会影响你24年利润,跟暂估红冲是一样的

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:34

这个凭证放在哪一年做?23年做还是24年?

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:38

24年做的了,23年都结账了

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快账用户5372 追问 2024-06-20 15:39

我直接把发票放到2023年12月份记账凭证最后可以吧?

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:42

你这样吧,你把这个放到12月手续费那张凭证后,然后其他月份的凭证去拿铅笔写一下发票在那个凭证后

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你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都
2024-06-20
你好1;  是的; 要有合理发票的 ;2.   可以的; 汇算之前取得发票都可以的;   
2023-04-17
你好,如果影响大需要追溯调整的。金额小可以在24年确认
2024-05-14
你好!发票是今年的计入今年的费用,退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用
2023-11-24
不需要的,暂估和发票一致的,把发票放到暂估的凭证后面就可以
2022-05-08
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