你好,你之前都入账了是吗,在23年入账了吧都

老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
你好,我想问一下,银行扣的手续费,要找银行开具手续费发票,棉服汇算清缴时才能抵扣吗?第二个问题,只要在做完年度汇算清缴前,让银行开出来才有效吗?还是必须当年开出来?你像去年发生的手续费,我4月份找银行开出来可以吗?谢谢了
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
公司票据贴现,金额20万,贴给其他公司,其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行,给我们开不出手续费的发票来,年度汇算清缴的时候,这块费用我们还能抵扣企业所得税吗?说清楚点,谢谢你了 回答一下我,说的清楚点,谢谢你了
甲公司,税务局讲2025年少报电商收入,更正2025.12月增值税申报表,那么2026.04月账怎么做?
请问这个是什么意思呢?
假如2万到手工资,专项附加扣除2000,减除费用5000 咋倒算个税 跟到手工资哦
老师,请问一下个人搞安装的木工,他不仅提供安装,还从别的地方采购材料,就是一些辅助材料。但是他是个人,也没有注册注册个体户,他这种情况可以上税务局代开发票吗?就是连同他买的东西和木工费一起找税务局开发票。
老师你好,我们公司是在建水电站甲方,工程承包给乙方的,乙方工人在我们公司食堂吃饭,饭费且不从乙方工程款中抵扣,那这部分饭费算是职工福利费吗?
分公司可以变更为子公司吗?什么流程
老师,红薯,土豆动薯类开票税率为多少?金针菇,海鲜菇菌类税率为多少
去年个人代开发票九万多,今年如果不做汇算有没有影响?
呆帐处理是否要交增值税?前期财务已经交了怎么办?
25年的费用票正常入账,26年对方作废了,汇算需要再调增吗?账务怎么入?
对的,银行扣款时就做费用处理了。
如果你是分开开的,就把发票放到相对应月份去
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
你说的是放到23年相对应的月份去吗?
是的,放到23年相应月份
我让银行一开开了半年或者一年的,这种需要怎么处理?有的凭证已经装订完毕了
如果你是汇总开的,就24年月一次红字(把23年每月的做冲销,一张凭证就好了),原科目再入一次,这样做的目的就是让发票有凭证可以放
没看懂你说的
我开发票发生在今年五月份,普通发票,是不是应该放到去年23年里?
就是你做一张凭证,把23年做的那些手续费凭证做红冲。然后再做一个相同金额的分录
比如借:财务费用-200 贷:银行存款-200 借:财务费用200贷:银行存款:200 然后把发票放到这个凭证后
这不行吧,我23都结账了。不可能做到24年的凭证里吧,这不乱套了
不会的,这个不会影响你24年利润,跟暂估红冲是一样的
这个凭证放在哪一年做?23年做还是24年?
24年做的了,23年都结账了
我直接把发票放到2023年12月份记账凭证最后可以吧?
你这样吧,你把这个放到12月手续费那张凭证后,然后其他月份的凭证去拿铅笔写一下发票在那个凭证后