您好,这个的话,转给税务局,这个是可以借 银行存款 贷 其他应付款,借 其他应付款 主营业务成本 贷 银行存款

老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
请问空运公司给我们转了一笔叉车费退款60元,我司已付款2000元 已收到空运公司发票。这笔客户私下转给我们业务,业务把钱转给财务人员,请问财务人员转入公司账户应该备注什么?对方的票需要重开吗
老师。我咨询一个问题,就是我们公司挂靠A公司资质接活,甲方费用到了以后A公司通过第三方咨询公司转给我们个人,说不报税务局,不影响我们正常收入。他这是用的什么方法不用交税呢
请代理记账公司记账两笔款项:公司这边做了经营贷款,银行把钱打到公司对公账户之后,为了应对银行贷款,他们就转了50万在员工头上备注的是支付采购款,然后又转了50万在他们亲戚的公司,这一百万都不能取得票据,只有一个银行转账流水,我这边员工的50万我记得其他应收,对方公司记的应付账款—公司名字这种到时候咋个冲账呢?
老师,请问一下,我们是业主方,收到事业单位转给我们的费用.这个费用我门公司又要交给税务局交税费,这个怎么做账呢?是我们公司一个项目涉及到的费用
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
收款可以做借银行存款,贷应付账款税务局吗?付出去做借成本或者费用 贷银行存款吗 老师你的第二个分录借方没有看明白
可以,这个也是允许的,我直接做成本了
这个费用我们分3次付,合计有50来万,做工程成本是不是要合适一点呢?但是我们是业主方,以后我们也不会有收入,收到交通局的款也是拨付给施工方了。后面我怎么去账务处理呢?
这个的话,是需要做成本,做工程施工,这个
那么以后我们也要做收入吗?但是我们盈利,收入收到会交增值税呢
嗯对,这个是需要的,一个季度不超过30是免税
所以我想我就一直做应收应付行吗?
可以,这个是允许的
实际我们就是国企平台公司,我们业主方没有利润,就是走我们公司过一个账,老师你觉得哪种做法合适呢?
可以做往来款的这个是
以后钱到公司,我可以直接做借银存贷应付,转出去了就借应付贷银存行吗?
嗯对,就是这个处理就行
但是,如果这个完工了以后问资产多少怎么核算呢
你说资产总额还是啥