你好,是因为少确认了收入,导致补交的吗?

老师好,请问小企业会计准则,补计提2019年的企业所得税,分录怎么做
老师 2023年5月支付了2022年企业所得税汇算税费 请问企业会计准则和小企业会计准则账务处理要怎么处理呢
2022年应交税费-应交所得税借方余额9839.63元,2023年收到所得税退税8675.49元,请问怎么做会计分录,小企业会计准则
老师,税务局查账,然后补交了以前年度的增值税,企业所得税,是小企业会计准则,小微企业,会计分录怎么写?
老师你好,请问遇上了税务稽查要求补2022年和2023年的增值税,消费税,企业所得税,会计分录应该怎么做,是小企业会计准则
老师,企业刚成立几个月,有两个月的报表有主营业务成本,没有主营业务收入,行吗这样?也符合实际
材料成本差异率怎么算公式
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
老师,建筑公司一般纳税人做的固沟保源项目。开票如何选择大类?几个点的税率。
请问老师,11月所属期的工资,扣的是11月所属期的个人所得税,70多个工人,怎么计算扣个税?而且还是累计计算的
公司发票额度不够用,要申请额度,从10万想申请到100万,用上传合同吗,合同都是小金额,4万-5万这样,没有大金额的,怎么申请才能批的概率大一些
是纳税评估补税
你好,纳税评估,总得告诉你们单位是为什么补税吧 是少确认了收入,还是什么呢?
少确认了收入
你好 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税(增值税检查调整) 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:应交税费—消费税 借:以前年度损益调整—所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—应交增值税(增值税检查调整),应交税费—消费税,应交税费—企业所得税,贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利