你好,是因为少确认了收入,导致补交的吗?
老师好,请问小企业会计准则,补计提2019年的企业所得税,分录怎么做
老师,您好,去年年终汇算清缴补了企业所得税,请问怎么做分录?小企业会计准则的
老师 2023年5月支付了2022年企业所得税汇算税费 请问企业会计准则和小企业会计准则账务处理要怎么处理呢
2022年应交税费-应交所得税借方余额9839.63元,2023年收到所得税退税8675.49元,请问怎么做会计分录,小企业会计准则
老师你好,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,收到2022年所得税退税,请问分录怎么做呀?
同一个人可以是公司法人同时也是个体工商户吗?
老师,我们是一家个体户,以前是定期定额,后面可能是开票多了,税局自动把征收方式变成查账征收(电子税务局),自然人扣缴端还是显示是核定征收,但是申报的时候,填成本那块显示不出来,现在基本没有什么票开,这家个体户还需要建账吗
双软企业:有知识产权证和软件著作权。自主研发的软件进行销售。税点是13%。但是账上无形资产无余额。所以可以认定前期发生的所有费用都放到管理费用了。这样子账怎么调?要从管理费用调回来吗?是不是要以前查那些凭证?不过这样子很难去分清了。
老师好,设备工程师 是计入制造费用 还是管理费用
机械租赁费可以开1%的发票嘛
差额征税可以开具专用发票吗
老师,公司的员工有一部分工资从法人的卡给他支付了,但是是有申报个税的。这个有没有问题
这是24年会计实务的真题,这个是分期付息,到期还本的为怎么是用其他债权投资下的应计利息,不应该是用应收利息吗?没看懂
公司租车,对方企业处于自查阶段开不了发票,有什么好的方法能把这笔账平掉
请问,公司借个人款,要付利息吗?个人要交税吗?谢谢
是纳税评估补税
你好,纳税评估,总得告诉你们单位是为什么补税吧 是少确认了收入,还是什么呢?
少确认了收入
你好 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税(增值税检查调整) 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:应交税费—消费税 借:以前年度损益调整—所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—应交增值税(增值税检查调整),应交税费—消费税,应交税费—企业所得税,贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利