你好,多发的这6毛你们需要收回来吗?
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
你好老师,我接手了一家公司的账,账本只有21年的账本,但是银行存款余额跟账上的余额不对。银行存款比账上多了8毛钱,我对了一月的账已经差了8毛钱,要怎么做调整呢?
老师你好 请问一下3-6月份的应收款、现在收到款、给对方开发票的话。发票如何记账 还是计在 借银行存款 应收账款这上面就行了
请问老师,我账上银行余额月末数因为一笔手续费在6月末疏忽漏记了,导致6 7 8月底银行数账上与银行余额不符,请问现在我该怎么处理一下呢,有点急,麻烦解决一下
补计提以前的工资,做在未分配利润里,年报在哪张表的哪一行体现?
题92题,方案3和4.不是递延年金吗 方案2是预付年金
老师,广告公司从外购入成品再加劳务人员安排给甲方安装广告牌,总共收入55万,请问入账主营业务收入这个摘要怎么写?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,老师计提需要附件不?比如折旧,比如待摊费用,比如增值税
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作
怎么从户转200万出来比较安全
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
不收了的
刚好是老板的账户
你好,那你在补计提上6分钱就行。
在补一个计提的分录嘛?还有一个支付的分录?
你好,支付的,你不是已经说了,已经多发了6分钱。
嗯,但是我做账是对工资表的,工资表上的数是正确的,不过,发工资时在网银上把3变成9了,就导致多发了6毛钱
那支付的也需要多做6分钱。
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。