你好,多发的这6毛你们需要收回来吗?
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
老师你好请问一下,2月份的时候,股东从对公账户转走了一笔钱,然后用来给员工发现金红包,请问这个账该怎么做呀
你好老师,我接手了一家公司的账,账本只有21年的账本,但是银行存款余额跟账上的余额不对。银行存款比账上多了8毛钱,我对了一月的账已经差了8毛钱,要怎么做调整呢?
老师你好 请问一下3-6月份的应收款、现在收到款、给对方开发票的话。发票如何记账 还是计在 借银行存款 应收账款这上面就行了
请问老师,我账上银行余额月末数因为一笔手续费在6月末疏忽漏记了,导致6 7 8月底银行数账上与银行余额不符,请问现在我该怎么处理一下呢,有点急,麻烦解决一下
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
不收了的
刚好是老板的账户
你好,那你在补计提上6分钱就行。
在补一个计提的分录嘛?还有一个支付的分录?
你好,支付的,你不是已经说了,已经多发了6分钱。
嗯,但是我做账是对工资表的,工资表上的数是正确的,不过,发工资时在网银上把3变成9了,就导致多发了6毛钱
那支付的也需要多做6分钱。
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。