您好,少付的好做,借:原材料或库存商品 少入几元就好了,多付的不好做分录,记入营业外支出,这个不能税前扣除,需要在年度汇缴时纳税调增

老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
老师你好,供应商给发的材料仓库收货的时候发现少了两个,货款已付清,供应商在下次发货的时候给补上这两个材料,请问现在会计分录怎样写?
老师!老板给了几张固定资产设备发票金额加起来有几十万吧!他说这个设备到时候他付现金吧!老板自己付现金会计好做账吗?需要让老板提供什么付现金的证明么?
您好老师,付款的时候老板有时多付给供应商几元,有时少付给供应商几元,这样金额跟票据金额不符,请问这个会计分录要怎么做呀
老师,我们公司几年前有一批应收账款收到票据,然后用来付了供应商的款,但是票据到期的时候被拒付,现在申诉有结果了。现在出票人已经把那个款付给我们的供应商了,那我这个帐分录怎么做?
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
管家婆软件要做付款单,少录几元那就会挂账在那边
您好,采购核销采购单匹配发票时做个调整单
就是不知道要怎么调整
您好,要开新的单据,这个还得联系管家婆的技术,我们自已加不了单据的
那科目要怎么做
您好,我们的分录只有 借:应付 贷:银行 调整单和采购单一起匹配了实际收到的发票,外购的业务系统就是麻烦,因为业务操作中好多情况当时设计是想不到的,发生了才能去添加单据