清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

固定资产在好几年之前已经报废完成,账上也没有资产清理明细了,现在想把这些已报废的固定资产卖出去应该做什么会计分录呢?卖出去了之后又怎么缴税呢?
老师,我想问下,固定资产报废出售,没有收到卖出的款项,是0元,应该怎么入账呢
老师,想问一下固定资产报废出售,净值10000,报废卖废品20000,怎么做分录
固定资产报废卖出怎么入账
固定资产报废卖了钱,怎么做账务处理
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
公司从未经营开票要注销,银行余额5000,应收账款5万,其他应付款15.5万,其他应收款20万(投资项目付保证金,项目已停无法收回),之前公司财务是应收应付对调,被拒了,税务说要看调账凭证,现请教老师怎么调最好?
老师,我们公司是煤炭运输与销售的,有一张发票是信息系统增值服务费,我应该入主营业务成本费用吗?