留抵系统会自动抵扣的,同学

老师每月增值税申报后,有留底,这个需要做帐吗?如,上期留抵税99361.43,本期销项7755.17,本期进项16782.04,这个怎么做帐,求帐务处理?
请问销项小于上期留底,而我有为抵扣的进行,期末要不要做账务处理呀
老师本月进项大于销项,己申报完成,有留底,不需要做账务处理吧
你好老师,进项税可抵扣的专票没勾选完,然后勾选申报的进项也有一点留底,相当进项大于销项没缴税,那分录我账务处理的分录要怎么做呢?
老师我们有专项进项税留底,本期不想抵扣专项留底,本期缴增值税,怎么做账务处理跟申报
老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
我们是一般纳税人,第四季度申报的收入不够,收到税局短信,天猫后台统计的收入是按照含税百分之 13计算吗
请问老师,播种,耕地的税收分类编码是多少啊
老师,我们是一般纳税人,天猫后台查询到的收入是按照含税1.13来核算吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新企业关于增值税还有什么政策
老师,我司账上没有电池组的库存,都是从别的公司租赁过来的叉车和电池组的使用,请问这种情况能对外开出售电池组的发票吗?
你好,就是我们公司是新开的公司,然后今天上午有税务局的说让交什么广告服务费什么的,这该怎么交
供货商开发票要的税点放在营业外支出能行吧
出差补助没有发票,可直接报销吗
找答疑的郭老师,谢谢