您好,这个的话是可以同时设置这俩科目的,这个能
老师6月有一笔账是这样做的:借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元,请问这个怎么做调整?
老师,您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借:开发成本—间接费 5万 贷:应付账款—钢结构公司 5万 借:应付账款—钢结构公司 5万 贷:银行存款—5万 这样写会计分录对麽?这样总额就是10万元了呀,收据才有5万的金额
一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?
老师,我可以将付完货款的那笔银行手续费一起和这笔业务做到一笔分录里么?比如,预付货款100万元,手续费5元。 分录: 借:预付账款-xx公司 100万 贷:银行存款 100万 借:手续费 5 贷:银行存款 5。还是说这一笔业务分两笔账来做?
司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户,不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元,应收甲公司的货款是500万元,应收乙公司的货款是800万元,应收丙公司的货款是贷方300万元,坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元,应付A公司货款是700万元,应付B公司货款是1000万元,对C公司有预付货款200万元,2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下:向甲公司销售商品,共计600万元,甲公司只付了一半的货款,其余暂欠。向丙公司销售商品,共计500万元,超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元,部分是甲公司预付给我方的
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
老师,年度汇算,申报表带出来的从业人数是从哪提取的数据呢,和我申报的个税的人数对不上呢
@宋生老师,别的老师先不要接,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师,年度纳税额指的是?
之前出口的时候没申报未开票收入,然后中间3月是申请了退税导致现在更正不了连续的增值申报表, 能否把一二月的收入录在四月份增值税申报表的未开票收入上面
买散装电脑,组装成一台电脑,电脑发票开电话配件,能入固定资产吗?
@宋生老师,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师你好,我是石家庄地区,现在在给员工新增医保,员工想补缴1-4月的,5月的本月正常交。新增人员的时候医保开始缴纳时间是5月还是1月呀?需要去补收那个模块操作吗?