您好,这个的话是可以同时设置这俩科目的,这个能
老师6月有一笔账是这样做的:借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元,请问这个怎么做调整?
老师,您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借:开发成本—间接费 5万 贷:应付账款—钢结构公司 5万 借:应付账款—钢结构公司 5万 贷:银行存款—5万 这样写会计分录对麽?这样总额就是10万元了呀,收据才有5万的金额
一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?
老师,我可以将付完货款的那笔银行手续费一起和这笔业务做到一笔分录里么?比如,预付货款100万元,手续费5元。 分录: 借:预付账款-xx公司 100万 贷:银行存款 100万 借:手续费 5 贷:银行存款 5。还是说这一笔业务分两笔账来做?
司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户,不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元,应收甲公司的货款是500万元,应收乙公司的货款是800万元,应收丙公司的货款是贷方300万元,坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元,应付A公司货款是700万元,应付B公司货款是1000万元,对C公司有预付货款200万元,2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下:向甲公司销售商品,共计600万元,甲公司只付了一半的货款,其余暂欠。向丙公司销售商品,共计500万元,超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元,部分是甲公司预付给我方的
老师,公司开了一张发票是白酒 800元 可以入账吗
住房和租房的专项附加扣除是不是只能填一个
老师,您好,小规模纳税人,应交增值税的二级科目,应该是应交增值税,还是未交增值税
某公司年最大生产能力80000件产品.在该水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定间接费用中用于生产的(固定制造费)是60000元,用于管理的是50000元,,用于销售的是40000元.变动间接费用(变动制造费)按生产能力保持在一年145000元.成品的销售单价是10元.今年,该公司只生产和销售其总生产能力50%的产品。要求:计算公司今年销售量、单位变动成本,固定成本、单位边际贡献、边际贡献总额,边际责献率、变动成本率、营业利润。
老师,个体户个税怎么申报?
请问,企业所得税缴纳完以后发现金额错误 以后能改吗? 下个纳税期能调整吗?
没有劳务派遣许可证但是开具的有人力资源服务劳务派遣服务的发票会怎么样
内账和外账哪个学到的东西多,更能积累经验?
第二问 个人账户结算货款不是禁止的吗
老师我新入职的这家公司之前都是按销售交的,印花税单边交的,如果我现在按双边交差10000多!浮动这么大会不会引起税务部门关注啊!有没有折衷的办法?比如按什么比例慢慢提高可以吗