您好,这个的话是可以同时设置这俩科目的,这个能
老师6月有一笔账是这样做的:借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元,请问这个怎么做调整?
老师,您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借:开发成本—间接费 5万 贷:应付账款—钢结构公司 5万 借:应付账款—钢结构公司 5万 贷:银行存款—5万 这样写会计分录对麽?这样总额就是10万元了呀,收据才有5万的金额
一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?
老师,我可以将付完货款的那笔银行手续费一起和这笔业务做到一笔分录里么?比如,预付货款100万元,手续费5元。 分录: 借:预付账款-xx公司 100万 贷:银行存款 100万 借:手续费 5 贷:银行存款 5。还是说这一笔业务分两笔账来做?
司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户,不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元,应收甲公司的货款是500万元,应收乙公司的货款是800万元,应收丙公司的货款是贷方300万元,坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元,应付A公司货款是700万元,应付B公司货款是1000万元,对C公司有预付货款200万元,2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下:向甲公司销售商品,共计600万元,甲公司只付了一半的货款,其余暂欠。向丙公司销售商品,共计500万元,超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元,部分是甲公司预付给我方的
先进制造业进项税额加计抵扣如何做
老师好,我单位销售空调,找人打孔,对方给我单位开发票30,我单位再给客户开发票70,应该怎么做账
老师,我家作废了一张1月份的普票,之后开的都是专票,就是报增值税的时候附列资料1第三行是不是应该是负数
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
请问老师,这个是哪里来的数据,我查回勾选的时候看不到这个,抵扣也没有
老师 我们业务出国 在国外定的酒店开的发票是国外给开具的发票 拿回国报销 我们能用吗发票。税前能扣除吗
法人,上保险,不报个税,可以吗?做账怎么做
老师,员工出差住宿费专票进项税可以抵扣吗?得需要什么手续