你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师,去年12月份少做一万元收入,今年汇算清缴前与汇算清缴后的账务处理一样吗?
去年暂估的成本,在今年5月份汇算清缴是已调增并补交相应税款,现在账上暂估的往来科目余额需要怎么账务处理?
今年5月份缴纳去年的汇算清缴税款,账务处理借贷科目是什么
去年成立的公司没有建账,今年才开始做账,5月份收到23年汇算清缴缴纳的企业所得税付款回单,请问怎么做账务处理?
一般纳税人汇算清缴,去年6月交纳的所得税1190.03元今年5月汇算清缴时退税了,账务怎么处理?
老师去年我单位培训,收到发票错误今年重开,去年已做账务处理,今年重开的发票怎么处理
老师,A股东的全部股权转让给B股东了。但是A股东实缴了5000.请问股权转让后账怎么做?目前账上借:银行存款50000 贷:实收资本A股东
老师,请问一下工商年报的网址在学堂哪里可以找到,我找了一下没找到
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师,300万股权转让需要有多少的费用?利索是负数
单位报销要求先开发票后打款,如果未对公打款且对方进行发票确认的话,这种情况怎么办?
进项再税务局怎么去认证呀?从哪里点
公司破产清算时支付顺序 :感觉公司的资金链快断了,正常的资产负债率在多少范围内? 清算时欠的社保是第一支付顺序吗?
老师员工有固定基本工资,有有社保,每月还有餐补,餐补是根据每月发货情况不一样的,那工资表中,我如何计提工资,是按基本工资+餐补来计提吗?然后基本工资+餐补-个人社保=实发?
请问购入时差额500元为什么不应确认投资收益呢?