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老师,请问上个月开出去的收入票已入账(借:应收,贷:主营业务收入,销项税),本月红冲,该怎么做账务处理呢?直接冲收入吗?

2024-06-25 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 11:01

借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。

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快账用户7186 追问 2024-06-25 11:12

销项税直接负数就可以了吗,下月初纳税申报的时候会受到什么影响吗?

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齐红老师 解答 2024-06-25 11:25

那你有其他的销售额吗?没有的话,有影响。因为负数很有可能你申报不了。

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相关问题讨论
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-06-25
如果不能修改汇算清交的话,直接上面的分录不变,金额是负数来做。
2021-05-08
你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
2020-08-19
增值税不需要交 申报销售额-91000加25000 你的那个成本是不是需要红冲
2020-09-15
你好,操作可以,但是意义不大
2024-11-28
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