你好,买来的这个零件你们需要用在哪里的 借 管理费用工资、 制造费用工资、 生产成本工资、 贷应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬、工资 贷、银行存款, 应交税费、个税。

老师好 我们是小规模纳税人 提供建筑安装服务 10月我们买材料 对公转账10万左右 发票当时没收到 我先按付款回单做账了 准备发票到了放进凭证就行 结果对方一直拖着没开票 现在说要下个月开 那这样就跨年了 我这边该怎么处理呢? 是等发票到了放进今年凭证?还是今年的账需要重新怎么做?
老师,我想问一下,那个年报2020年的年报啊,有有一个费用是我做在管理费用里面的研发费用了,然后现在税局说这个研发费用要做在那里的话,他说要出证明文件,而且下来核查,然后叫我要不就调到其他那里去,我是怎样去调啊?公司是属于零售行业来的,然后就是没有嗯,他说应该是没有研发费用,但是我们自己公司里面有一个小的工作室,然后就在那里制作了一些东西,那时候是在把制作产品的材料都入到管理费用里面的研发费用
你好,小规模纳税人发2022第一季度,1-2月的账都做了,3月上半月的账也做了,凭证也装订了。现在交接给我了,科目余额表也发给我了,3月下半月又发生业务了,还有3月的工资还没申报,后面的账我怎么接着做?我把几月的科目余额表导入我的做账软件里?
我们公司是科学仪器制造业,法人是研究所的老师,专利是法人研究出来的,但是申请专利的时候因为他在所里工作,所以这个专利他给所里了,现在专利属于研究所,(这是一个我们法人研制出来的软件系统,是安在电脑上使用的,类似APP, 需要配合仪器实物连起来才能用的) 研究所授权十年使用权给他让他开公司,现在在研发实物产品,现在买了各种原材料零件,进行组装实物,买的零件能记研发支出-费用化支出吗? 什么时候记资本化支出 我认为实物组装起来也要申请专利,只不过现在还没申请,只申请了电脑上的软件系统专利,学堂有的老师说 我这是做实物,一律不让做研发支出-费用化支出,买的零件到底应该怎么做账?
朴老师:老师 ,你把以前问的都不看,就当没问,现在什么账都没做,按照正规的方法,应该做什么凭证,从头开始捋一捋说一下, 我电脑也没做账,没做固定资产, 我想问现在开始做什么账: 研发公司研发出来的仪器 赠送出去了,以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证? 赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
买零件 为了组装往外卖的
借原材料,贷银行存款 领用,借生产成本, 贷原材料 车间发生的,借制造费用,贷应付职工薪酬、累计折旧等, 借生产成本,贷制造费用, 借库存商品,贷生产成本, 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
买了零件就得 当月领用吗?
当月领用,跨月领用都做原材料里面领用的时候,你再做领用的账务处理,不领用不用做。
买回来附件附什么,领用附件附什么
你好,买来的时候发票,银行回单,入库单,对方的发货单。
领用用出库单就可以的。