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对方未开票,我方已做应付账款的分录,现在第二笔对方已开票,因为之前一笔应付账款做借方,所以现在出现红字,怎么处理

2024-06-26 06:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-26 06:48

没开发票 你做的借应付账款 贷银行存款 这个吗 现在借库存商品贷应付账款 支付的大于开发票的吗

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没开发票 你做的借应付账款 贷银行存款 这个吗 现在借库存商品贷应付账款 支付的大于开发票的吗
2024-06-26
你好! 借营业外支出 贷预付账款
2020-11-26
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
货物给你了吗?货物给你了,借库存商品, 贷预付账款,没有发票,可以正常做账汇算,清缴的时候不允许抵扣所得税。
2023-06-30
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
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