咨询
Q

老师,您好,请问研发人员去参加培训,3980公司给出的,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,等拿到发票时,怎么做账呢?

2024-06-26 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 10:12

借费用科目培训费 贷预付账款

头像
快账用户5851 追问 2024-06-26 10:12

是管理费用吗?最后是否需要进研发费用-费用化支出科目呢?

头像
齐红老师 解答 2024-06-26 10:15

同学你好 可以计入研发费用

头像
快账用户5851 追问 2024-06-26 10:16

借研发费用-费用化支出-培训费,贷:预付账款-XX公司,后面还需要做结转吗?

头像
齐红老师 解答 2024-06-26 10:20

同学你好 费用化结转到管理费用

头像
快账用户5851 追问 2024-06-26 11:09

老师,请问下研发人员的餐费,活动费,是不是也可以计到研发支出-费用化支出-餐费中呢?

头像
快账用户5851 追问 2024-06-26 11:09

您说的结转是指,月末结转损益的时候吗?软件自动做的结转哦

头像
快账用户5851 追问 2024-06-26 11:11

但是自动出的损益分录,并没有看到那笔研发支出-费用化支出-餐费,到管理费用呢,这里分录要怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2024-06-26 11:11

同学你好 对的 是这样的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借费用科目培训费 贷预付账款
2024-06-26
同学你好,预收账款没有设二级科目吗?
2024-01-09
你好,相当于是转了一笔795.5元的金额从银行支出去,没付成功又退回795.5元,可以直接借:银行存款795.5贷:银行存款795.5,下次支付成功的时候再做你原本冲销预收账款的分录
2024-02-27
你好 把前面分录 红冲 按发票入账还记这个分录 就对了 
2021-06-18
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×