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老师,您好,请问我之前计提了一本研发支出费用,后面付了款,且收到发票了,这里分录怎么做的呀?目前我做的:1计提时,借:研发支出-委托外部研发投入额,贷:应付账款,实际支付时:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票时:这里怎么做呢,实际已经冲平了哦

2024-09-27 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-27 14:44

同学,您好。在收到发票时,可以将发票附在相关凭证后面,无需再单独做分录。 因为你在计提时已经将研发支出计入相关科目,实际支付时冲减了应付账款,整个业务流程已经完成,收到发票只是对业务的一种佐证,不影响账务处理。

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快账用户2866 追问 2024-09-27 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-27 14:52

(微笑)不管气,有问题欢迎随时来咨询呀。

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