你好,这个入到费用汇算清缴纳税调整。

请教老师,2012年一笔支出质检费应该是当年发票无,一直挂着其他应付款,如今我是做收回现金平账好,还是做费用无票税前调增好呢
您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增,一定要我们现在调整,并要求给出调整凭证打印盖章给他们,我们调出这笔应该具体怎么操做呢?我们之前记录的是 借:管理费用-会务费 贷:其他应付款-员工,老师可以详细给出 调整分录 吗?谢谢
请教老师:以前年度的发票找不到,一直挂着其它应付款,在电子税务局看到有开出此笔发票。做今年的费用调增好呢,还是用营业外支出入账好呢。谢谢!
老师好,今早税务局打电话,说我们公司在去年初收到对方开具的发票为虚开发票,我们是小规模纳税人,当时做账借低值易耗品600元,贷银存600元,现在税务要求纳税调整,我们当时入成本,现在该怎么做?我可不可以反结账进入12月,再做一笔分录借管理费用低耗红字分录,贷方营业外支出,五月份时这个营业外支出在纳税表中调增,谢谢老师
老师,给一个我公司客户补开了专票,这笔销售收入是20年3月收到这家公司的款的,有银行回单证明,我是25年7月份给开的发票 (客户找老板了),发票含税金额是 3万多元,我找了20年的账务 人家做的是 借:银行存款 贷:应收账款。但是我查了 从20年到22年 都没有看到做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷 应交税费-销项税额 这个笔凭着,我这边给开出发票 还用做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-销项税额 这笔账务吗? 我是25年5月底接手的这家公司,我不想动以前的账务 ,补开了发票 我还用做啥账务处理吗?
公司以前用的房子,是老板个人的,没有收租金,也没有开发票,现在公司想注销,会不会被检测出没有房产税的发票?注销前补开一张房产税发票,可不可以?房子今年3月份被老板卖了,房照已经不是老板的名了,想开前几年的租房发票,能开吗?
你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗?现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
老师,麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊,薪金申报那个表
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢