您好 收到六月份的专用发票,七月初报六月增值税的时候可以抵扣

请问我公司十月份成为一般纳税人,六月份收到的增值税专用发票可以抵吗?
六月份的成本在七月份结账了但未收到对方发票,现在申报4-6月份的税可以把7月份结账的计入六月份去申报吗
六月份,货已经发出去了,钱也收到了,但是发票七月份才开,这笔帐怎么做分录?七月份的发票可以做进六月份抵扣进项税吗
6月份实际缴纳5月的增值税 在七月报六月份的增值税时,有个“本期已缴税额”没填 可以在后面月份申报的时候补上?
老师,六月份开的发票,在七月十五日前勾选,是算在六月份吗?抵扣六月份的增值税吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)