您好,这个的话,你现在报表是不是也没有平,相差这个

#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,请问我公司2019年销售了一批材料,当时没入帐。现在要补入账:借:应收账款10万,贷:以前年度损益调整:8.85万,应交税金-增值税:1.15万,结转成本:借:以前年度损益调整9万,贷:原材料9万,这样做对吗?到最后怎么结转到未分配利润里面去呢?
老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
我第一次问说成本开在实际干活的公司,今天我问又说开中标的公司,到底怎么开哦?
老师,我们台湾公司派来北京公司一个管理者,他现在在北京公司工作,社保和工资都是台湾公司给他发,北京公司还能给他发工资吗
老师,我们上个星期进行了技能Pk比赛,获胜者发的现金,这个要以什么做为报销附件呀
老师我在电子口岸申请打印报关单,它提示,申请失败,原因是:当前报关单的申报地海关不在试点关区内不能申请,这是什么意思,谢谢
老师,请问: 23年营业税金及附加,计提错误,今天才发现多计提了50元,如何处理?
我们对公打款总金额是1607509.5元,其中要支付开票费用56450.57元,然后其中10万元作为保证金,已开发票总金额为1497509.5元,发票还剩下11万元未开出,并且供应商账上零货款,老板说为什么我付大概160万的款开不了160万的票反而还要再补11万才能开
申报高企需要满足什么条件,研发费用这块
老师好 请问会计人员信息采集:去年上班在新都区,今年在青白江区,2个区都是成都市下的区域,上面显示信息变更不通过,请作属地调地调转申请。请问老师我应该怎么操作?
老师想问一下,有一些库存商品损坏了,这个怎么处理
老师您好,经营范围带有什么字样可以开运输服务
资产负债表平的
我的意思是资产负债表和利润表关系,应该相差这个金额吧
原本我们去年12月底利润分配3000万借方,审计说有2000万的服务费要进在建工程,所以今年六月我借在建工程,贷以前年度损益调整2000万,现在余额宝表看到本月利润分配贷2000万,利润分配余额借1000万。这个变化六月报表没体现,是因为是去年的账吗
是的,这个是因为去年这个账务的原因
老师,那就是不提现在今年也没事,我继续按照我的做对吧,去年的账四月汇算清缴的时候已经按照审计缴税了,我只要在今年账里把以前年度损益这个科目入好,对吧
嗯对,这个是没错的,您好的