您好,小规模纳税人不能抵扣进项税额,只要是有增值税就得计提税金及附加。

请问,小规模减免附加税,正需要计提吗? 还是计提再提出做营业外收入
老师小规模销项税月末是不是也得计提到营业税金及附加啊
老师,请问小规模需要体现销项税额,和计提附加税吗?
请问一下 我用进项的发票抵扣了销项税额 那计提的税金及附加还需要反结转嘛
小规模月底销项税额是300,进项税额是负的500,请问还需要计提营业税金及附加吗,怎么计提
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那就是计提300得营业税金及附加吗,进项得负500怎么处理呢?
对,哪来的负数的500呢金额
我把采购得货物根据发票分成了成本费用和应交税费进项税额
哦,这个不体现进项税额,全记入成本费用里面
是不是应该得全部计入成本
对,这个税额也要计入到成本里面。
请问所有的小规模都是这样处理吗
对,没错儿的,因为小规模不能抵扣进项税额。