您好,小规模纳税人不能抵扣进项税额,只要是有增值税就得计提税金及附加。

请问,小规模减免附加税,正需要计提吗? 还是计提再提出做营业外收入
老师小规模销项税月末是不是也得计提到营业税金及附加啊
老师,请问小规模需要体现销项税额,和计提附加税吗?
请问一下 我用进项的发票抵扣了销项税额 那计提的税金及附加还需要反结转嘛
小规模月底销项税额是300,进项税额是负的500,请问还需要计提营业税金及附加吗,怎么计提
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那就是计提300得营业税金及附加吗,进项得负500怎么处理呢?
对,哪来的负数的500呢金额
我把采购得货物根据发票分成了成本费用和应交税费进项税额
哦,这个不体现进项税额,全记入成本费用里面
是不是应该得全部计入成本
对,这个税额也要计入到成本里面。
请问所有的小规模都是这样处理吗
对,没错儿的,因为小规模不能抵扣进项税额。