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老师,你好,我们单位是月子中心还在筹建期,购买了60多万的家具(沙发,床,座椅等)都没有发票,确定后期也不会取得发票,采购款是老板通过个人账户支付的,这要还需要做账吗,如果做请问要怎么做账

2024-06-28 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 21:00

您好,这个的话是需要做账的,正常这个就是这部分,作为固定资产和其他应付款

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快账用户5392 追问 2024-06-28 21:00

确定了后期也不会取得发票

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齐红老师 解答 2024-06-28 21:01

那就只能暂估入账,后期调整

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快账用户5392 追问 2024-06-28 21:02

商家不开发票,后期也不能取得发票的,怎么调整呀

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快账用户5392 追问 2024-06-28 21:03

正常做账,折旧费用汇算时调增加可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-28 21:04

就是暂估的时候,年底纳税调增,这个意思

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相关问题讨论
您好,这个的话是需要做账的,正常这个就是这部分,作为固定资产和其他应付款
2024-06-28
你好,还是正常入固定资产借:固定资产贷:其他应付款-老板
2024-06-28
在这种情况下,由于没有发票且款项由老板个人账户支付,账务处理可以按照以下方式进行: 1.暂估入账借:固定资产 - 沙发等贷:其他应付款 - 老板 2.后续如果能够取得发票先冲销之前的暂估分录:借:固定资产 - 沙发等 (负数)贷:其他应付款 - 老板 (负数) 然后按照发票金额重新入账: 借:固定资产 - 沙发等 贷:其他应付款 - 老板
2024-06-28
你好,根据你的描述,账务处理是 借:固定资产,贷:其他应付款—老板 
2024-07-01
你好 1. 货还没有到 。 你做 借应付账款贷银行存款。 货到了 借库存商品贷应付账款 2. 计入在建工程来核算 只是没有发票 你要有付款单和收据等票据来做账 汇算要调整的 3. 借费用或者成本贷其他应付款-老板 到时报销 借其他应付款-老板贷银行存款
2020-08-06
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