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老师,请问劳务派遣差额征收,服务费给我们开5%的专票,那差额部分即我们代为支付的工资社保部分,是给我们开0税率的普票吗
老师,我们公司是小规模纳税人,我们是搞人力的,我们开票按差额征税5%来开普票(劳务派遣服务),开票金额是90203.14,差额征税是88853.14 , 差额这金额是申报他们的工资,工资也是我们发的,这 差额就是我们的成本对吗?怎么入账呢
老师,我们开数电票普票,开劳务派遣服务,开给卫生院的,代付代发工资,社保,公积金,要选差额征税-全额开票 还是选差额征税-差额开票呢
老师,我们开劳务派遣差额征税普票,6月开发票(开票金额是9万,差额征税是86000),备注是5月份的工资,社保,公积金,现在我想知道怎么入账,就是成本,工资
老师,我们开劳务派遣差额征税的普票给卫生院,那些卫生院人员的工资、社保、公积金都是由我们申报,然后也是我们发工资,差额征税这部分是我们的成本对嘛,分录怎么做