您好,这个的话,是没法改的,默认是启用月份产生工资的,除非你没有做工资的分录这个是
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
就算不做工资也依然是默认的启用月。
删除后,在做凭证时,也导致应付职工薪酬增加了,就比如说原本是0,假如做的五千,删除了二次,应付职工薪酬已经是15000 这是为何?
应该还是默认的0才对呀
你是把整个账套都删除了还是啥
整个账套都删除就是个新的,怎么还会有这个问题呢?
账套5月开始,工资想从6月开始做,试了几遍不能改,那么问题是计提工资都删除掉了,在建时,应付职工薪酬上的余额把前面删除的都算进去了,这是为何?
那是因为你应付职工薪酬,这个你是结转了以后,你再删除的吧,删除后,期初还有1万的数据
没有结转
你删除后,期初还有数据,你可以删除后截个图我看看
科目那边期初0呀,但是做记账凭证,就会显示之前删除后的总余额加一起的金额,才会特别奇怪
你删除后截个图我看看可以吗
这就是我删除几次后,上面的变化
但其实应该是0才对
这个是删除后没有数据了,然后你做一笔比如1万的凭证,再看科目余额表,他是显示发生额1万最后2万?不是吧
对呀,就是每次做了后删除点的余额都累加了呀,全删除完了,不就应该是0才对,但却越来越多
是0才对,那我给后台软件老师说明一下这个情况吧,他们明天回复
好的 谢谢
嗯嗯已经反馈了,我们给后台