您好,最好社保和工资放在一个公司申报,这样好些

老师我们账上挂了其他应收账款500多万,现在办理股权转让,会不会被查账呀
老师,您好,客户多付的货款,可以做营业外收入吗
一个供应商在本公司既有应收货款500,又有预收货款500,可不可以冲平哟,分录摘要写什么
老师您好!请问固定资产重复转固,而且已经进行了折旧,现在要把重复的这台做盘亏,怎么账务处理
你好老师,我们是运输公司以前发票管理有点乱 有些激动别发票 和保险发票纸质版找不到 可以放打印的装订凭证吗
企业所得税季报附报中:已计入成本费用的职工薪酬填借方发生额合计还是贷方发生额合计数?谢谢老师
年终奖什么时候计提?什么时候申报
老师请问公司建账是25.4.1,那年末会计分录如何结转(三个股东,2个各占40% ,1个占20%)
以前年度企业所得税不再退税 借:应交税费—应交企业所得税 -5000 贷:以前年度损益调整-5000 结转至未分配利润,分录怎么做
老师晚上好,老师,我想问一下我们公司是苗木专业合作社,他这个是就是自产自销那种是免税那种的免税的,然后我现在填企业所得税那个报表呢,然后填那个报表那个那个里边它就会自然而然产生的税是咋回事呢?老师,他那个他会产生税,然后我我我是应该攒是嗯填的这报表
不能,因为另外一家公司需要社保人员,我们需要申请证件。
所以这样的话我们个税和账务怎么处理呢
他的工资也可以放在那边社保这家公司申报