你好,这个员工的合同跟那个企业签的?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
员工在本单位工作,但员工的社保转到其他单位了,也就是其他单位代扣代缴这位员工社保,现在其他单位要求把我单位的员工社保要转还给他单位,那员工的社保包括企业与个人缴费的社保都转给了其他单位,求应该怎么去做这笔分录
老师,企业员工工资在甲单位开,可社保在乙单位缴纳,我可以把乙单位缴纳的社保金额转到甲单位扣除吗
请问老师,甲单位和乙单位,隶属于A省的办事处的平等的第三方全民所有制企业,乙单位的3名人员,派到了甲单位工作,3名人员的合同是跟甲单位签订的,派到乙单位后,工资在乙单位列示,但是工资社保在甲单位申报,这样就导致甲单位的个税申报的工资总额与账面的不一致。税务让写说明。请问甲单位和乙单位的这样操作是否合理?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
员工合同和甲企业签的,只是社保没转过来,因为欠税暂时没钱缴纳所以一直没签过来
乙单位给甲单位出一个收款单,收代缴社保的单,然后这个社保就在甲单位扣除了
好的,谢谢
不客气的,工作顺利
老师,那社保完税证明都是乙公司的,怎么在甲公司算作费用呢
这个只是一个代扣代缴,你们需要拿乙给你们出的收款单列支,等于完税证明双方都不能用了
老师,那我们甲公司这笔费用可以税前扣除吗?
可以税前扣除的呢