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老师,去年开的发票,对方发票开票有误,现在红冲了,开了蓝色发票给我们,但是之前的进项已经抵扣了 5 万,还有 3 万没抵扣,一共开了 69 万 请问应该怎么写具体的分录

2024-07-01 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 08:54

不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。

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快账用户1365 追问 2024-07-01 08:55

嗯嗯好的

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齐红老师 解答 2024-07-01 08:56

好的,非常感谢 感谢

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你好!要知道现在的分录,就得知道你之前是怎么做的分录
2024-07-01
借应付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出5万, 应交税费待认证3万 借利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项5万 应交税费待认证,3万 贷应付账款
2024-07-01
不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。
2024-07-01
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话, 借应付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出。 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2024-06-28
你好 销售方开红字发票冲当期收入  
2021-12-02
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