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老师,我家5月份有未开票确认收入一笔500来万交了增值税,请问这个季度应不应该交印花税

2024-07-01 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 10:49

你好,这个具体是什么收入呢?

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快账用户5077 追问 2024-07-01 10:49

是一项工程收入

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:49

你好,工程收入,是需要缴纳印花税的

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快账用户5077 追问 2024-07-01 10:50

那如果开票后金额有变动的话印花税也是自动多退少补吗

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:51

你好,不是自动,是纳税人自己申报调整 

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快账用户5077 追问 2024-07-01 10:54

只要是增值税报表调整所缴的税都自动调整是吧,我怕印花税不能调整

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:55

你好,不是自动调整的。

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你好,这个具体是什么收入呢?
2024-07-01
都是填在第10栏就行
2025-10-11
你现在开票的话就不用单独做账了,因为你之前已经确认了收入,你在申报的时候直接当月开票开票销售额填写完了之后未开票,销售额填写负数,总销售额不变。
2021-07-07
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
您好,小企业会计准则下你的做法是正确的
2024-12-20
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