小规模公司出口货物无论数量和金额多少,都需要进行报关。 根据相关规定,企业需向海关如实规范进行货物申报。不过,对于申报价值在5000元以内的货物,存在免商检报关便可以出口的情况,但这并不意味着不需要报关,只是在程序上相对简便。 需要注意的是,即使走国际快递,也必须按照规定进行报关。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。公账收到外汇收入后,应按照相关的财务和税务规定进行处理和申报。 同时,小规模纳税人出口货物还需注意免税管理办法的相关规定,及时办理免税认定、申报和核销等手续,以确保符合税收政策并享受相应的免税待遇。具体的免税申报与核销操作如下: 免税资格认定: 具有进出口经营权的小规模纳税人应在外经贸部门办理备案登记后的30日内,持相关资料到所在地主管出口退税的税务机关办理出口货物免税认定手续; 不具有进出口经营权的小规模纳税人应在发生首份代理出口协议签定之日起30日内,向主管退税机关申请办理出口免税认定。 增值税免税申报:小规模纳税人应在货物出口的次月纳税征期内,向主管税务机关(纳税申报受理部门)办理增值税纳税申报,同时提供《小规模纳税人出口货物免税申报表》及电子申报数据。 出口货物免税核销:小规模纳税人须按月将收齐有关出口凭证的出口货物,填写免税核销表格,于货物报关出口之日次月起4个月内的各申报期内(申报期为每月1~15日),持相关资料到主管出口退税业务的部门按月办理出口货物免税核销申报。

老师您好,我们是有进出口权的贸易公司,前阵子因为出口退税制度变化,我们的产品钢管,很多都不能退税了,视同内销,导致我们的实际收入降低了,后来和国外客户商量,将之前因为税款导致的差额补齐,报关金额是按之前的价格报的,请问收到的差额该怎么入账?谢谢
问出口退税问题以Fob出口,报关金额6800是先收到的,然后在报关出口的,货品完成后,客户打了一笔运费到美金账户,当时和银行说是运费银行不能给予入账,就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多,上面就包含国外部分的快递费,这笔其实不是我们公司的费用是吧?收到国外打的运费怎么做账(以样品出口了是不是得做未开票收入)?收到货代公司代理运费发票怎么做账?
老师好,小规模公司出口货物,数量和金额是多少内可以不走报关,直接走国际快递啊?公账收到了外汇收入
郭老师,跨境电商,商务局海关税务备案都完成,我们销售日用小商品,比如,公户付款给供应商,他们开具发票,亚马逊直接提现到公户(人民币),我们按照提现数据确认销售收入,这个对不对 然后,我们的货物是货代直接提走到海外仓,把电子口岸的IC卡给货运代理,以我们的名义出口报关 如果我们是小规模,等于可以申请免税,如果上游没有发票, 是不是不可以免税,跟上游发票有没有关系 如果我们是一般纳税人,上游取得进项专票,跟报关单完全一致,申请退税的话,是直接按照进项票的进项税额退税么?
国外A公司属于供应链行业,与国内B公司合作,在收付款方面遇到问题,C公司代收支付给A(老板认识)。目前C公司如何对外付汇这产生了分歧,1. 收付款问题的核心矛盾 B公司支付限制:超过一定金额需多付关税,且存在溢价问题。 C公司代付限制: 银行质疑B为何不直接支付给A。 C与A无债务关系,无法走债转。 C无法替A支付国外费用,因缺少报关单。 A提出B直接支付给A供应商的可能性,但中国公司通常难以操作,且缺少报关单。 A暂停为新订单安排装货,直至问题解决。 问题: (1)以上收、付款问题有什么其他好的解决方式,没有太大的税务和付汇风险。(2)如果C收款直接付国内物流费,C要考虑哪些成本,如何平账?
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
老师,生育津贴的上年度月缴费平均工资怎么算?就是用人单位在申报社保时候的基数吗?
老师 现在报企业所得税季度申报 里面不是有那个计入成本的应付职工薪酬薪酬吗 还有实际发放的 这个是包含工资社保福利吗 还是单独指的工资 我要填那个数
没有中级能做工业企业全盘会计吗
老师,我公司执行小企业会计准则,24年所得税汇算清缴,补缴的所得税计入了“所得税费用”科目,现在报25年第4季度的所得税预缴申报表,请问我补缴的24年所得税在哪里填写
老师好,我一月15号前有个发票全额红冲了。在做25年汇算清缴的时候需要把这个对应的成本和销售金额调出来么?
我们公司是零售行业,之前供应商没给我们开发票,然后现在因为电商对接税务局,销售比较高,成本比较低,这个怎么搞呢?
老师好 12月有一笔支出比如100万 对方给我们开了专票,但是其中有50万款百分之九十可能之后会退回给我,如果退回钱, 那50万的发票也要红冲,为了避免以后麻烦,这50万发票在12月属期我先不认证,可以吗 这样做是不是收入会虚高