代扣代缴的增值税额应填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》的第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”中。 同时,还需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,即本单位的统一社会信用代码。 如果该栏次呈灰色不能填写,可能是以下原因导致: 1.未正确进行勾选操作:确保已按照规定的流程在税务系统中对代扣代缴完税凭证进行了勾选确认。具体步骤可参考:登录电子税务局→点击【我要办税】→【税务数字账户】→在【业务办理】模块点击【发票勾选确认】→点击【抵扣类勾选】→进入抵扣勾选功能页面,点击【代扣代缴完税凭证】,勾选状态选择【未勾选】,选择查询日期起止并点击【查询】按钮→选择需要勾选的凭证,点击【提交勾选】按钮,确认后提示提交成功即完成操作。若勾选发票数量较多,也可按模板要求填写后上传。 2.数据同步问题:完成勾选后,系统可能需要一定时间进行数据同步。稍等一段时间后再尝试填写申报表。 3.其他错误或遗漏:检查是否存在其他必填项未填写或填写错误的情况,以及申报数据的准确性和完整性。

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
一般纳税人人企业帮境外公司代扣代缴,这个月用代扣代缴的税额来抵扣销项,已经填了附表2里面其他扣税凭证、代扣代缴凭证,并且在主表中显示了,但是在申报的时候显示强制不通过。请问是什么原因?我框住那句话是什么意思
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的?疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么?是写我们公司还是对方公司? 纳税人地址是写我们公司还是对方公司? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
谢谢老师您太专业了,我弄好了!
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